cho mình hỏi công ty minh có kinh doanh dịch vụ vận chuyển vậy khi minh nhận hóa đơn đầu vào thì mình nen hachij toán vào tài khoan nào hạch toán vào TK 154 Hay TK 632.
Công ty mình xuất hóa ( bán Ra) đơn vận chuyển cho chủ dầu tư,nhung có một công ty xuất hóa đơn đầu vào( Cuoc phí vận chuyển)...
Mình làm bên công ty sản xuất phát sinh nơ TK 154 của mình la 15.700.000.000
nhung khi tính gia thành xong thì phát sinh có Tk154 la 13.500.000.000 dư no ca năm 2.200.000 vi công ty còn thiếu chi phí nen muốn kết chuyển hết TK 154 vậy phải làm sao để kết chuyển hết được.minh cảm on
Năm 2017 em lập định mức NVL cho thành phẩm và đã làm xong báo cáo sổ sách năm 2017
sang năm 2018 em muốn thay đổi định mức NVL (tăng lên) thi mình có thể tăng lên o năm 2018 dupc khong và tăng len thi no có ảnh huongr đến số liệu năm 2017 không? anh chi tư vấn dùm em với
các bạn ơi hô trợ dùm mình với
Minh làm bên doanh nghieeph sản xuất khi tính giá thành sản phẩm
có cần thiết phải nhập lệnh sản xuất không
quy trình có phải quy trình của nó là vào phân hẹ kho -xuất kho - tính giá xuất kho - xong mới ve muc tính giá thành phải không