Doanh thu trên Sổ cái TK 511, tổng tiền hàng trên danh sách bán hàng lệch với Doanh số bán trên bảng

Thảo luận trong 'Câu hỏi thường gặp' bắt đầu bởi Trần Mai Nhung, 7/12/17.

  1. Trần Mai Nhung

    Trần Mai Nhung Member Nhân viên MISA

    Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Bảng kê thuế và Sổ cái. Chọn kỳ đối chiếu, chọn TK đối chiếu 511
    Có một số nguyên nhân sau:
    • Nguyên nhân 1: Có hóa đơn bán hàng cột thuế suất thuế GTGT bỏ trống nên những hóa đơn này không lên bảng kê bán ra
    • Giải pháp:Nếu các hóa đơn bán hàng này có chịu thuế hoặc không chịu thuế hoặc Thuế suất 0% thì chọn về đúng Thuế suất tương ứng. Sau đó vào Tờ khai thuế GTGT, Trên trang bảng kê bán ra chọn vào Chọn chứng từ trên thanh công cụ để tích chọn hóa đơn cần đưa lên bảng kê bán ra.
    • Nguyên nhân 2: Đã lập chứng từ bán hàng nhưng chưa Xuất hóa đơn
    • Giải pháp: Nếu các chứng từ bán hàng chưa lập hóa đơn thì số chênh lệch là đúng. Nếu các chứng từ này đã Xuất hóa đơn rồi thì mở chứng từ Bán hàng , tích vào Lập HĐ để thực hiện Xuất hóa đơn trên phần mềm và lập lại tờ khai thuế GTGT.
    • Nguyên nhân 3: Có hóa đơn bán hàng nhưng TK doanh thu đang để TK khác 511 như 711,512...
    • Giải pháp: Người sử dụng kiểm tra lại các chứng từ bán hàng này, nếu hạch toán như vậy là đúng thì lệch nhau là đúng
      Nếu hạch toán sai thì người sử dụng sửa lại hạch toán.
    • Nguyên nhân 4: Đã xuất hóa đơn nhưng chưa hạch toán trên Chứng từ bán hàng
    • Giải pháp: Nếu các chứng từ này Chưa hạch toán thì số chênh lệch là đúng. Nếu các chứng từ này đã hạch toán thì mở chứng từ Xuất hóa đơn tích vào Lập CTBH để sinh Chứng từ bán hàng hạch toán doanh thu.
    • Nguyên nhân 5: Hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khi đó trên bảng kê là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 là doanh thu chưa trừ Chiết khấu, số tiền chiết khấu hạch toán Nợ TK 5211
    • Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản. chọn kỳ báo cáo, xem trên báo cáo có phát sinh của TK 5211 hoặc vào Tìm kiếm, lọc TK Nợ 5211.
    • Giải pháp: Kiểm tra các tài khoản theo hướng dẫn nếu thấy có, kiểm tra trên bảng kê đúng là doanh số đã trừ chiết khấu, sổ cái TK 511 đúng là doanh thu chưa trừ Chiết khấu thì báo cáo như vậy là đúng.
    • Nguyên nhân 6: Có chứng từ hàng bán trả lại hoặc giảm giá hàng bán kê âm trên bảng kê bán ra.
    • Hướng dẫn: Vào Báo cáo\ Bảng cân đối tài khoản. chọn kỳ báo cáo, xem trên báo cáo có phát sinh của TK 5212, TK 5213 hoặc vào Tìm kiếm, lọc TK Nợ 5212, TK 5123.
    • Giải pháp: Kiểm tra các tài khoản theo hướng dẫn nếu thấy có, kiểm tra nếu doanh số trên bảng kê bán ra bằng Doanh thu trên sổ cái trừ Doanh thu hàng bán trả lại hoặc giảm giá hàng bán thì báo cáo như vậy là đúng.
    • Nguyên nhân 7: Có chứng từ hàng mua trả lại kê dương trên bảng kê bán ra
    • Hướng dẫn: Vào Tìm kiếm, chọn khoảng thời gian, lọc loại chứng từ hàng mua trả lại hoặc vào Danh sách Hàng mua trả lại xem có chứng từ hàng mua trả lại không.
    • Giải pháp: Người sử dụng kiểm tra lại Doanh số trên bảng kê bán ra bằng Doanh thu trên Sổ cái cộng tổng tiền hàng mua tra lại thì báo cáo như vậy là đúng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/18

Chia sẻ trang này