hạch toán hóa đơn mua hàng tặng khách hàng

thuỳ giang 18

New Member
Trung tâm cho e hỏi chút về vấn đề hạch toán quà tặng khách hàng với ạ. Ngày 28/10 bên e có mua 1 sản phẩm tặng khách hàng, nhưng trên hóa đơn k có phần thuế 10%, đến ngày 10/12 thì bên e tặng khách và e có xuất hóa đơn bán ra thì lại có VAT. E có làm theo hướng dẫn của bên trung tâm thì số tiền đó k xuất hiện trong tk doanh thu và cũng k ảnh hưởng đến số thuế đã nộp. Nhưng số tiền thuế VAT lúc e xuất trong hóa đơn bán ra lại nằm bên Nợ cuối kỳ của tk 1331. E làm như vậy là đúng hay sai ạ. Mong trung tâm giải đáp giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Trung tâm cho e hỏi chút về vấn đề hạch toán quà tặng khách hàng với ạ. Ngày 28/10 bên e có mua 1 sản phẩm tặng khách hàng, nhưng trên hóa đơn k có phần thuế 10%, đến ngày 10/12 thì bên e tặng khách và e có xuất hóa đơn bán ra thì lại có VAT. E có làm theo hướng dẫn của bên trung tâm thì số tiền đó k xuất hiện trong tk doanh thu và cũng k ảnh hưởng đến số thuế đã nộp. Nhưng số tiền thuế VAT lúc e xuất trong hóa đơn bán ra lại nằm bên Nợ cuối kỳ của tk 1331. E làm như vậy là đúng hay sai ạ. Mong trung tâm giải đáp giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Trung tâm cho e hỏi chút về vấn đề hạch toán quà tặng khách hàng với ạ. Ngày 28/10 bên e có mua 1 sản phẩm tặng khách hàng, nhưng trên hóa đơn k có phần thuế 10%, đến ngày 10/12 thì bên e tặng khách và e có xuất hóa đơn bán ra thì lại có VAT. E có làm theo hướng dẫn của bên trung tâm thì số tiền đó k xuất hiện trong tk doanh thu và cũng k ảnh hưởng đến số thuế đã nộp. Nhưng số tiền thuế VAT lúc e xuất trong hóa đơn bán ra lại nằm bên Nợ cuối kỳ của tk 1331. E làm như vậy là đúng hay sai ạ. Mong trung tâm giải đáp giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
Thưa Quý khách hàng
Trường hợp anh/chị sử dụng TT 200 thì khi phát sinh nghiệp vụ hàng biếu tặng anh/chị thực hiện như hướng dẫn số liệu sẽ đúng nhé.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

thuỳ giang 18

New Member
v
Thưa Quý khách hàng
Trường hợp anh/chị sử dụng TT 200 thì khi phát sinh nghiệp vụ hàng biếu tặng anh/chị thực hiện như hướng dẫn số liệu sẽ đúng nhé.
Trân trọng cám ơn!
Chị ơi vậy số tiền thuế của hóa đơn bán ra nằm bên nợ cuối kỳ của TK 1331 thì k sao hả chị. Số tiền đó e vẫn chuyển số dư qua đầu năm 2019 được hả chị
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
v

Chị ơi vậy số tiền thuế của hóa đơn bán ra nằm bên nợ cuối kỳ của TK 1331 thì k sao hả chị. Số tiền đó e vẫn chuyển số dư qua đầu năm 2019 được hả chị
Thưa Quý khách hàng
Anh/chị giúp em xem video hướng dẫn của MISA về cách hạch toán Tại đây nhé.
Tại hướng dẫn có hướng dẫn cách nhập tiền thuế này.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top