Hạch toán tài khoản 154

Cho mình hỏi là mình có đánh dấu chi phí không hợp ý ở 1 số bút toán định khoản chi phí, thì phần kết chuyển lỗ, lãi ở phần tổng hợp thì có tự loại bỏ tiền ở bút toán mình đánh dấu không hợp lý đó không ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Phạm Mỹ Hạnh

Member
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Hiện tại các bút toán quý khách hàng tích vào ô chi phí không hợp lý thì khi kết chuyển lãi lỗ vẫn được tổng hợp để lên báo cáo.Tuy nhiên khi quý khách hàng lập tờ khai quyết toán thuế TNDN thì khoản đó sẽ được tổng hợp và loại trừ trên tờ khai
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thủy Tiên

New Member
Cho mình hỏi chút về tài khoản 154 nhe . Do mình làm sổ sách theo tt133 lên cp tiền lương của cnsx sẽ dc tập hợp vào 154 .vậy khi mình ht lương phần đối tượng tập hợp mình có phải chọn không hay mình để đó cuối thàng mình tính giá thành nó tự phân bổ vào sp.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Nếu khoản chi phí lương đó quý khách hàng xác định được dùng để sản xuất thành phẩm nào, xác định được đối tượng THCP thì quý khách hàng chọn đối tượng THCP nhé. Nếu chưa xác định được thì bỏ trống để phân bổ chi phí khi tính giá thành nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Truyền Tạ

New Member
Tư vấn giúp em ạ.
Trong quá trình sản xuất 1 bộ phim có rất nhiều chi phí phát sinh ( tt cho diễn viên, nhân viên phục trang, tiền chi phí sinh hoạt như cơm nước uống cho đoàn phim, thuê xe chở phụ kiện,... theo từng đợt) thì em nên hoạch toán vào chi phí nào hợp lý nhất ạ.
Nếu muốn tổng hợp lại tất cả chi phí của tk 154 thì em phải làm thế nào để ra tổng chi của 1 bộ phim.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng thuê văn phòng cho công ty làm việc thì có thể đưa vào tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp.
Còn khoản tiền thuê nhà xưởng phục vụ cho sản xuất thì quý khách hàng có thể đưa vào tài khoản 154(TT133) hoặc tài khoản 627(TT 200) nhé.
Trường hợp quý khách hàng trả trước tiền thuê thì sẽ theo dõi khoản chi phí trả trước và phân bổ dần theo hướng dẫn: http://help.misasme2017.misa.vn/html_23080000.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Lona

New Member
Cty mình chuyển tiền cho nhà cung cấp: 20.000.000 đ
Hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp: 19.998.800 đ
Khoảng chênh lệch 1.200 đ mình xử lý ntn ?
B tư vấn giúp mình nhé.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

huyền lê

New Member
e chào chị, cty e về du lịch khách sạn, cuối kỳ cty e hoạch toán như thế này: nợ tk 632 có tk 154 sau đó kết chuyển sang nợ tk 911 có 632,
e k biết phải hoạch toán trên misa ntn và cần xin thêm chứng từ gì liên quan đên 632 nữa không, hiện tại e đang làm báo cáo thự tập chị giúp e với ạ. e cảm chị!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Nếu đơn vị không tính giá thành trên phần mềm thì đơn vị sẽ tự tổng hợp chi phí liên quan sau đó vào phân hệ Tổng hợp/Nghiệp vụ khác để hạch toán Nợ 632/Có 154 nhé,
Còn về phần kết chuyển lãi lỗ đơn vị tham khảo theo link nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/ketchuyen_lailo_dexacdinh_ketquakinhdoanh.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Mi Ni

New Member
Công ty em là công ty xây dựng, em hạch toán chi phí NVL,NC, MTC, CPC của công trình vào tài khoản 1541,1542,1543,1544 ( tài khoản cấp 1 là 154 ).Khi nghiệm thu công trình em không kết chuyển tài khoản 154 sang 632 được.Phầm mềm thông báo dữ liệu TK có của TK 154 không nằm trong danh mục.Nhờ Misa hỗ trợ giúp.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng có sử dụng phần mềm để tính giá thành không a? Và đơn vị áp dụng chế độ kế toán nào ạ?
Nếu theo TT 133 thì đơn vị hạch toán trên tài khoản 154 và chọn khoản mục chi phí NVL,NC,MTC,CPC tương ứng nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

buiyen

New Member
Thưa anh/chị,
Anh/chị vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn riêng và bỏ nút tích Hạn chế tài khoản khi nhập liệu chứng từ để có thể hạch toán vào TK 154 trên chứng từ Mua hàng nhé.
Để tính giá thành cho việc cung cấp dịch vụ, anh/chị vui lòng áp dụng phương pháp tính giá thành theo công trình (mỗi dịch vụ tương đương 1 công trình) thực hiện theo hướng dẫn sau:
http://help.misasme2017.misa.vn/giathanh_congtrinh_vuviec.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/html_22000000.htm
Hoặc tạo các hợp đồng bán và tính giá thành theo hướng dẫn sau:
http://help.misasme2017.misa.vn/html_lamthenao_tinhgiathanh_donvicungungdichvu.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
chi oi em lm theo nhu chi roi ma phan mem van bao la TK 154 HẠCH TOÁN THEO ( KHOAn MỤC CP) , CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN THIẾU ( KHOAn MỤC CP)
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Bạn đang hạnh toán 154 theo khoản mục chi phí mà bạn chưa điền khoản mục chi phí vào bút toán nên phần mềm báo lỗi cảnh báo. Bạn vẫn cất bút toán bình thường.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
chi oi em lm theo nhu chi roi ma phan mem van bao la TK 154 HẠCH TOÁN THEO ( KHOAn MỤC CP) , CHỨNG TỪ HẠCH TOÁN THIẾU ( KHOAn MỤC CP)
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng cho MISA biết quý khách hàng đang áp dụng chế độ kế toán theo TT nào? Theo TT 133 thì khi tính giá thành tài khoản 154 cần chi tiết theo khoản mục chi phí, vì thế trên chứng từ quý khách hàng chọn khoản mục chi phí tương ứng nhé.
Còn nếu đơn vị không có nhu cầu theo dõi thì vào Danh mục/tài khoản/hệ thống tài khoản/tích đến 154 chọn bỏ tích theo KMCP hoặc để chỉ cảnh báo nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Mình vừa khóa sổ kế toán năm 2017, thì sang năm 2018 mình phải nhập lại số dư ban đầu các phân hệ như thế nào? Mong nhận được giúp đỡ chi tiết của MiSa
Trân trọng cảm ơn!!!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Dữ liệu 2018 quý khách hàng đã tạo chưa ạ?
Nếu chưa quý khách hàng thực hiện theo hướng dẫn để phần mềm chuyển số dư, danh mục và chứng từ 2018 sang đồng thời tạo dữ liệu 2018 cho đơn vị luôn nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/tao_moi_du_lieu_tu_nam_truoc.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top