Phân bổ chi phí mua hàng

thuthuy1020

New Member
Mình có 1 hóa đơn vận chuyển xuất chi phí vận chuyển cho nhiều hóa đơn mua hàng của cùng 1 NCC thì CPMH phân bổ như thế nào ạ? ví dụ:
- Hóa đơn 1: nhập 30m cọc
- Hóa đơn 2: nhập 60m cọc
- Hóa đơn 3 (chưa xuất): nhập 10m cọc (theo phiếu giao hàng)
-> hóa đơn vận chuyển viết cho 100m cọc.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo theo hướng dẫn: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
Một hóa đơn chi phí có thể phân bổ cho nhiều hóa đơn mua hàng, khi phân bổ đơn vị điền số phân bổ kỳ này tương ứng số phân bổ cho hóa đơn mua hàng đó nhé.
upload_2018-5-14_8-21-39.png

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

thuthuy1020

New Member
Cho mình hỏi 1 trường hợp nữa là: 1 hóa đơn vận chuyển ghi nội dung vận chuyển cho 3 NCC khác nhau thì nhập chung 1 chứng từ mua DV được không? Như vậy có pb CP được không ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Trường hợp này đơn vị tách riêng 3 chứng từ mua hàng hóa dịch vụ và tích là chi phí mua hàng để phân bổ được nhé.
Nếu lập chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn thì có thể chọn 3 đối tượng NCC tuy nhiên lại không phân bổ được ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

thuthuy1020

New Member
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo theo hướng dẫn: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
Một hóa đơn chi phí có thể phân bổ cho nhiều hóa đơn mua hàng, khi phân bổ đơn vị điền số phân bổ kỳ này tương ứng số phân bổ cho hóa đơn mua hàng đó nhé.
View attachment 2798
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Mình không pb được
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của phần mềm Ultraview cùng link forum này gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HieuHo

New Member
dạ cho hỏi khi mình phân bổ chi phí mua hàng vào hàng hóa,

rồi cuối cùng sẽ có bút toán Nợ 1561/có 1562. Vậy 1562 nó sẽ nằm trong 1561 rồi, thì tài khoản 156 trên bảng cân đối sẽ bằng tổng 1561+1562. VẬy thì đâu có đúng ạ? 156 chỉ bằng 1561 thôi chứ ta?
Khi đồi chiếu sổ tổng hợp tồn kho thì mình sẽ so với tài khoản 1561 hay 156?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ cho hỏi khi mình phân bổ chi phí mua hàng vào hàng hóa,

rồi cuối cùng sẽ có bút toán Nợ 1561/có 1562. Vậy 1562 nó sẽ nằm trong 1561 rồi, thì tài khoản 156 trên bảng cân đối sẽ bằng tổng 1561+1562. VẬy thì đâu có đúng ạ? 156 chỉ bằng 1561 thôi chứ ta?
Khi đồi chiếu sổ tổng hợp tồn kho thì mình sẽ so với tài khoản 1561 hay 156?
Thưa anh, khi kết chuyển 1562 sang 1561 thì cuối kỳ 1562 cũng bằng 0 nên 156 cũng bằng 1561 thôi ạ. Còn phát sinh trong kỳ TK 1561 đã được cộng thêm 1562 rồi thì khi đối chiếu anh so với TK 1561 ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HieuHo

New Member
Thưa anh, khi kết chuyển 1562 sang 1561 thì cuối kỳ 1562 cũng bằng 0 nên 156 cũng bằng 1561 thôi ạ. Còn phát sinh trong kỳ TK 1561 đã được cộng thêm 1562 rồi thì khi đối chiếu anh so với TK 1561 ạ
upload_2020-9-3_11-28-3.png


Mình ví dụ thế này phát sinh trong kỳ 156 là 12.609.622.893 thì đó là tổng 1561 +1562 mình thấy nó sao sao đó ạ, vì 1562 đã nằm trong 1561 rồi, nếu cộng tổng vậy thành ra 1562 được tính 2 lần, vậy nếu mình tách ra 1561 và 1562 thì số phát sinh 156 sẽ không đúng phải ko ạ?
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

MISA Hồng Nhung

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
View attachment 14449

Mình ví dụ thế này phát sinh trong kỳ 156 là 12.609.622.893 thì đó là tổng 1561 +1562 mình thấy nó sao sao đó ạ, vì 1562 đã nằm trong 1561 rồi, nếu cộng tổng vậy thành ra 1562 được tính 2 lần, vậy nếu mình tách ra 1561 và 1562 thì số phát sinh 156 sẽ không đúng phải ko ạ?
Nếu không kết chuyển 1562 sang 1561 thì không đúng khi đối chiếu. Hiện tại có phát sinh chi phí mua hàng anh đang đưa vào 1562 thì đối chiếu kho theo dõi TK 1561 thôi ạ. Còn không thì chi phí đưa thẳng vào 1561 anh nha.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top