Thanh toán tạm ứng

Đơn vị em là cơ quan hành chính sự nghiệp đang sử dụng phần mềm Misa MIMOSA.NET 2019 R4.3. Tháng 3/2018, có phát sinh nghiệp vụ tạm ứng 61.200.000 đ về nhập quỹ tiền mặt. Em hạch toán N1111/C3371, hạch toán đồng thời 008211: 61.200.000 đ, cột nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán. Cuối quý 1, lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, khoản tạm ứng đc cho vào KP không thường xuyên.
Đến tháng 4/2018, bên e thanh toán tạm ứng. Em hạch toán:
+ N 61128/ C 1111: 61.200.000 đ
+ N 3371/ C 5112: 61.200.000 đ
Cột nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán
Khi lên báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quý 2 thì khoản thanh toán tạm ứng lại đc cho vào KP thường xuyên/tự chủ (Mục 5: KP đề nghị quyết toán). Trong khi nó phải vào KP ko thường xuyên/ko tự chủ mới đúng.
Vậy em phải sửa như thế nào để ra báo cáo đúng ạ? Em cảm ơn?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý Khách hàng
Ở bút toán đầu tiên:
Em hạch toán N1111/C3371, hạch toán đồng thời 008211: 61.200.000 đ
008211: là TK thuộc dự toán chi thường xuyên
Sau đó tháng 4/2018
+ N 61128/ C 1111: 61.200.000 đ
+ N 3371/ C 5112: 61.200.000 đ
Theo nguyên tắc lúc này khi thanh toán tạm ứng : 008221 ( số tiền âm) và 008222 ( số tiền dương)
=> Báo cáo quyết toán: Số tiền rút ở trên sẽ lên dòng 15 ( tức thuộc thường xuyên)
Còn dòng thanh toán sẽ nằm ở dòng 19 ( thuộc không thường xuyên).
Dẫn đến sẽ bị âm dương ở 2 phần này.
Vậy đơn vị chị cho em hỏi khi chị rút về chị rút ở thường xuyên hay không thường xuyên ạ. Nếu không thường xuyên thì sửa lại 008221 tương ứng hộ em nhé.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Vẫn không được chị ơi. Em hạch toán như này rồi:
Tạm ứng:
+ N1111/C3371: 61.200.000 đ
+ C 008221: 61.200.000 đ
Thanh toán tạm ứng:
+ N61128/C1111: 61.200.000 đ
+ N3371/C5112: 61.200.000 đ
+ C 008221: -61.200.000 đ
+ C 008222: 61.200.000 đ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top