vay vốn ngân hàng

Bên em sd misa 2017 và có bút toán sau a
Bên em vay vốn ngân hàng 3 tỷ được giải ngân thành 5 hóa đơn trả NCC a!
Vậy khoản giải ngân hạch toán tn ạ!
Và khi giải ngân xong bên em trả 1 phần tiền giải ngân đó cho NCC . còn lại mang về thì hạch toán khoản tiền mang về đó như thế nào trên misa 2017 a!

Mong anh chị phản hồi a!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng!
Khi giải ngân trả NCC Quý khách hạch toán Nợ 331/341
Khi rút tiền mặt là Nợ 112/341
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Đào Sơn

Member
Bên em sd misa 2017 và có bút toán sau a
Bên em vay vốn ngân hàng 3 tỷ được giải ngân thành 5 hóa đơn trả NCC a!
Vậy khoản giải ngân hạch toán tn ạ!
Và khi giải ngân xong bên em trả 1 phần tiền giải ngân đó cho NCC . còn lại mang về thì hạch toán khoản tiền mang về đó như thế nào trên misa 2017 a!

Mong anh chị phản hồi a!
Rất hay ! :)
Tiền vay hạch toán như misa
Tiền "còn lại mang về" thu vay giám đốc nha, nhớ diễn giải là : " thu vay giám đốc " đừng có diễn giải lấy từ NCC ... hi hi
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa các anh/chị,
MISA xin trân trọng cảm ơn các anh/chị đã có sự chia sẻ trong cộng đồng thành viên sử dụng phần mềm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàng!
Khi giải ngân trả NCC Quý khách hạch toán Nợ 331/341
Khi rút tiền mặt là Nợ 112/341
Trân trọng cảm ơn!
Thưa chị!
nếu hạch toán như trên thì công nợ NCC lại bị sai. vì thực tế là bên em giải ngân chẳng hạn 400tr nhung trả NCC là 150tr còn lại 250tr đk mang về để làm cho những hoạt động trong công ty a!
mong anh chị giúp đỡ a!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng !
Quý khách hạch toán Nợ 331/341 số tiền tổng vay của NH.
Sau đó chuyển Nợ 11/Có 331 để giảm lại xem đc ko ạ.
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Đào Sơn

Member
nếu như vậy công nợ của hóa đơn giải ngân đó sẽ không đúng a . vì tk 331 họ không nhận đủ bằng số giải ngân đó a!
Hi hi cái vụ "ngoắt nghéo"của việc " xoay vần" khi doanh nghiệp thiếu vốn lưu động còn ngân hàng thì muốn cho vay.
- Trên sổ tài chính công khai bạn ghi nhận thanh toán 100% hóa đơn cho NCC là nợ 331/341 ST 100% hóa đơn. Tiền đi từ TK vay CTY bạn sang TK của NCC.
- Số tiền NCC trả lại CTY bạn (bằng tiền mặt) về bản chất là trả ngầm do họ muốn hỗ trợ bên bạn để huy động vốn, hoặc họ đã nhận tiền hàng bằng tiền ứng trước rồi và nay họ trả lại.
Nếu bạn dùng hai hệ thống sổ sách thì:
* Sổ nội bộ bạn hạch toán thu số tiền đó về và gác trên 341 vay GĐ ( nợ 111/341 ) sau này xử lý nội bộ...
* Số tài chính công khai bạn chỉ cần hạch toán trả tiền hàng thôi (nợ 331/341 như trên) không cần hạch toán gì nữa về món tiền nhận lại.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa các anh/chị,
MISA xin trân trọng cảm ơn các anh/chị đã có sự chia sẻ trong cộng đồng thành viên sử dụng phần mềm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top