Xin Link hướng dẫn và cách hạch toán ktoan công ty du lịch

phuongckt

New Member
Dear admin MISA và các bạn,

Công ty mình làm thương mại dịch vụ du lịch (không tự tổ chức tour, sự kiện) mà chỉ đơn giản là mua tour từ 1 cty khác, mua phòng nghỉ, dịch vụ lưu trú từ các khách sạn, mua vé máy bay qua các phòng vé ....

Tóm lại hiểu là mua dịch vụ về và bán dịch vụ.lơi nhuận thấy luôn là khoản chênh của đầu vào, đầu ra.


mình chưa làm mảng này bao h nên không hiểu lắm. có tham khảo trên mạng nhưng toàn thấy hướng dẫn hạch toán của công ty trực tiếp làm tour gồm chi phí vé máy bay, xe cộ, lương hướng dẫn viên ... và được htoan qua đầu 6, kết chuyển 154.


MISA và các bạn group có link hướng dẫn. hoặc các bạn đã làm ở cty có quy mô dịch vụ như này thì cho mình xin hướng dẫn với nhé.

Chân thành cảm ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Dear admin MISA và các bạn,

Công ty mình làm thương mại dịch vụ du lịch (không tự tổ chức tour, sự kiện) mà chỉ đơn giản là mua tour từ 1 cty khác, mua phòng nghỉ, dịch vụ lưu trú từ các khách sạn, mua vé máy bay qua các phòng vé ....

Tóm lại hiểu là mua dịch vụ về và bán dịch vụ.lơi nhuận thấy luôn là khoản chênh của đầu vào, đầu ra.


mình chưa làm mảng này bao h nên không hiểu lắm. có tham khảo trên mạng nhưng toàn thấy hướng dẫn hạch toán của công ty trực tiếp làm tour gồm chi phí vé máy bay, xe cộ, lương hướng dẫn viên ... và được htoan qua đầu 6, kết chuyển 154.


MISA và các bạn group có link hướng dẫn. hoặc các bạn đã làm ở cty có quy mô dịch vụ như này thì cho mình xin hướng dẫn với nhé.

Chân thành cảm ơn
Thưa anh/chị
Đối với trường hợp này, không biết bên cty anh/chị có người đặt thì mới mua tour hay mua tour về để sẵn ai có nhu cầu đặt thì bán
Nếu bên cty anh/chị KH đặt mới mua tour thì khi mua anh/chị đưa vào N632 luôn, sai đó bán ghi nhận doanh thu 511
Nếu bên cty mua tour để sẵn đó, ai cần bán thì khi mua anh/chị đưa vào TK 154,khi nào bán thì kết chuyển từ 154 sang 632( nếu muốn theo dõi cho từng lần phát sinh có thể thêm mã CÔNG TRÌNH, đơn hàng, hợp đồng,... để theo dõi cho dễ)
Trên đây là một số gợi ý để đơn vị tham khảo, để biết rõ hơn về các cách hạch toán thực tế anh/chị có thể tham gia trao đổi và đăng bài lên group :https://www.facebook.com/groups/hotrosme/?ref=gs&fref=gs&dti=395203960920207&hc_location=group
chúc anh/chị sức khỏe!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phuongckt

New Member
Thưa anh/chị
Đối với trường hợp này, không biết bên cty anh/chị có người đặt thì mới mua tour hay mua tour về để sẵn ai có nhu cầu đặt thì bán
Nếu bên cty anh/chị KH đặt mới mua tour thì khi mua anh/chị đưa vào N632 luôn, sai đó bán ghi nhận doanh thu 511
Nếu bên cty mua tour để sẵn đó, ai cần bán thì khi mua anh/chị đưa vào TK 154,khi nào bán thì kết chuyển từ 154 sang 632( nếu muốn theo dõi cho từng lần phát sinh có thể thêm mã CÔNG TRÌNH, đơn hàng, hợp đồng,... để theo dõi cho dễ)
Trên đây là một số gợi ý để đơn vị tham khảo, để biết rõ hơn về các cách hạch toán thực tế anh/chị có thể tham gia trao đổi và đăng bài lên group :https://www.facebook.com/groups/hotrosme/?ref=gs&fref=gs&dti=395203960920207&hc_location=group
chúc anh/chị sức khỏe!
Thanks @Hiền Vương - MISA nhiều nhé.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phuongckt

New Member
Thưa anh/chị
Đối với trường hợp này, không biết bên cty anh/chị có người đặt thì mới mua tour hay mua tour về để sẵn ai có nhu cầu đặt thì bán
Nếu bên cty anh/chị KH đặt mới mua tour thì khi mua anh/chị đưa vào N632 luôn, sai đó bán ghi nhận doanh thu 511
Nếu bên cty mua tour để sẵn đó, ai cần bán thì khi mua anh/chị đưa vào TK 154,khi nào bán thì kết chuyển từ 154 sang 632( nếu muốn theo dõi cho từng lần phát sinh có thể thêm mã CÔNG TRÌNH, đơn hàng, hợp đồng,... để theo dõi cho dễ)
Trên đây là một số gợi ý để đơn vị tham khảo, để biết rõ hơn về các cách hạch toán thực tế anh/chị có thể tham gia trao đổi và đăng bài lên group :https://www.facebook.com/groups/hotrosme/?ref=gs&fref=gs&dti=395203960920207&hc_location=group
chúc anh/chị sức khỏe!
cho mình hỏi với. mình đang sử dụng misa bản Pro. vậy mình nhập qua TK 154 có được không? vì khi mình vào chứng từ mua hàng trong nước qua kho nhập TK 154 thì PM báo là chứng từ hạch toán thiếu khoản mục chi phí. không biết đúng hay sai. giúp m với.
Thanks bạn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
cho mình hỏi với. mình đang sử dụng misa bản Pro. vậy mình nhập qua TK 154 có được không? vì khi mình vào chứng từ mua hàng trong nước qua kho nhập TK 154 thì PM báo là chứng từ hạch toán thiếu khoản mục chi phí. không biết đúng hay sai. giúp m với.
Thanks bạn
Thưa anh/chị
Trường hợp này phải là mua hàng trong nước không qua kho chứ ạ, nếu TK 154 báo thiếu khoản mục CP, có 2 TH xảy ra
1. vẫn cho cất chứng từ bình thường, không ảnh hưởng gì cả, vì đó chỉ là cảnh báo, nếu đơn vị không muốn nhập thì thôi ạ
2. Không cho ghi sổ, anh/chị kiểm tra thử trong Danh mục/Tài khoản/hệ thống TK tìm đến TK 154 Xem thử chỗ ô tick chọn Khoản mục chi phí đang để là cảnh báo hay bắt buộc nhập, nếu bắt buộc nhập thì chỉnh lại chỉ là cảnh báo nhé
Untitled.png

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phuongckt

New Member
Thưa anh/chị
Trường hợp này phải là mua hàng trong nước không qua kho chứ ạ, nếu TK 154 báo thiếu khoản mục CP, có 2 TH xảy ra
1. vẫn cho cất chứng từ bình thường, không ảnh hưởng gì cả, vì đó chỉ là cảnh báo, nếu đơn vị không muốn nhập thì thôi ạ
2. Không cho ghi sổ, anh/chị kiểm tra thử trong Danh mục/Tài khoản/hệ thống TK tìm đến TK 154 Xem thử chỗ ô tick chọn Khoản mục chi phí đang để là cảnh báo hay bắt buộc nhập, nếu bắt buộc nhập thì chỉnh lại chỉ là cảnh báo nhé
View attachment 7748
Trân trọng!
Chào Hiền Vương,
mình chuyển sang mua hàng trong nước không qua kho. thì không có TK 154 nên mình quyết định cho sang 632 luôn.
Tuy nhiên lại gặp vướng mắc ở chỗ. nếu hóa đơn vào +ra phát sinh trong tháng thì để 632 là ok. nhưng có trường hợp hóa đơn đầu vào là cuối t6 nhưng sang t7 mới nhận được và t7 mới xuất cho KH. vì vậy nếu nhập hóa đơn đó của T6 thì TK632 sẽ bị tăng do chưa ps doanh thu.(vì từ trước đến nay mình đều làm ngày hạch toán cùng ngày chứng từ phát sinh).

do vậy, với những TH như thế thì có phải là để ngày hạch toán tách riêng với ngày chứng từ được không?
VD: hóa đơn đầu ngày 10/6/2019 nhưng đến 8/7/2019 mới xuất hóa đơn. thì hóa đơn này khi nhập chứng từ mua hàng, ngày htoan là 8/7, ngày ctu 10/6. mình đã làm thử trên phần mềm thì thấy giá vốn nó nằm trong t7.
như thế có được không? và khi lên tờ khai thuế có ảnh hưởng gì ko? hóa đơn ngày 10/6 mình đã kê khai của Q2 rồi.


Trước đây mình làm cty thương mại mua bán hàng hóa. nhập vào 156 sau đó xuất ra, kc giá vốn. như vậy theo dõi tồn kho dễ.
mà giờ làm du lịch như này liệu có đưa qua 156 được ko hay bắt buộc phải qua 632 hay 154. vì như vậy mình ko theo dõi được hóa đơn đầu vào nào quên chưa xuất ra.

Rất mong nhận được sự chia sẻ này của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào Hiền Vương,
mình chuyển sang mua hàng trong nước không qua kho. thì không có TK 154 nên mình quyết định cho sang 632 luôn.
Tuy nhiên lại gặp vướng mắc ở chỗ. nếu hóa đơn vào +ra phát sinh trong tháng thì để 632 là ok. nhưng có trường hợp hóa đơn đầu vào là cuối t6 nhưng sang t7 mới nhận được và t7 mới xuất cho KH. vì vậy nếu nhập hóa đơn đó của T6 thì TK632 sẽ bị tăng do chưa ps doanh thu.(vì từ trước đến nay mình đều làm ngày hạch toán cùng ngày chứng từ phát sinh).

do vậy, với những TH như thế thì có phải là để ngày hạch toán tách riêng với ngày chứng từ được không?
VD: hóa đơn đầu ngày 10/6/2019 nhưng đến 8/7/2019 mới xuất hóa đơn. thì hóa đơn này khi nhập chứng từ mua hàng, ngày htoan là 8/7, ngày ctu 10/6. mình đã làm thử trên phần mềm thì thấy giá vốn nó nằm trong t7.
như thế có được không? và khi lên tờ khai thuế có ảnh hưởng gì ko? hóa đơn ngày 10/6 mình đã kê khai của Q2 rồi.


Trước đây mình làm cty thương mại mua bán hàng hóa. nhập vào 156 sau đó xuất ra, kc giá vốn. như vậy theo dõi tồn kho dễ.
mà giờ làm du lịch như này liệu có đưa qua 156 được ko hay bắt buộc phải qua 632 hay 154. vì như vậy mình ko theo dõi được hóa đơn đầu vào nào quên chưa xuất ra.

Rất mong nhận được sự chia sẻ này của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
Thưa anh/chị
Như cách anh/chị trao đổi, thì khi mua hàng k qua kho anh/chị đưa qua 632 cũng được nhé,và ngày chứng từ và ngày hạch toán anh/chị làm như vậy cũng đươc nhé, không ảnh hưởng gì nhé.Nếu không muốn đưa vào 632 thì có thể qua 154 cũng được nhé, vi không qua kho cũng đưa vào 154 được ạ, sau đó cuối kỳ kết chuyển qua 632 cũng được nhé
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

etrip4u

Member
Cám ơn Misa đã hỗ trợ ạ!
--------------------------
Nam Thanh Travel - đơn vị đại lý vé máy bay cấp 1 của hơn 500 hãng hàng không trong nước và quốc tế.
Đặt vé trực tuyến giá rẻ tại: https://www.etrip4u.com
Hoặc liên hệ Hotline: 1900 63 69 69 để được tư vấn chi tiết và đặt giữ chỗ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top