công nợ phải trả khách hàng bằng ngoại tệ chuyển sang công nợ VND như thế nào?

hoat nguyen

New Member
1.Công ty e có phát sinh nhập khẩu hàng hóa phát sinh công nợ bằng USD, e muốn theo dõi công nợ đó quy về VNĐ thì sd bút toán nào?
2. Trong kỳ công ty đã thanh toán công nợ thông qua tk ngân hàng VND mua USD, có phát sinh chenh lệch tỷ giá, làm thế nào trên TK 331 của khách hàng giảm công nợ và hạch toán được chênh lẹch tỷ giá.
Khi e làm trên phần mềm e muốn xem chi tiết công nợ thì k xem đc, trên pm yêu cầu xem theo loại tiền riêng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
1.Công ty e có phát sinh nhập khẩu hàng hóa phát sinh công nợ bằng USD, e muốn theo dõi công nợ đó quy về VNĐ thì sd bút toán nào?
2. Trong kỳ công ty đã thanh toán công nợ thông qua tk ngân hàng VND mua USD, có phát sinh chenh lệch tỷ giá, làm thế nào trên TK 331 của khách hàng giảm công nợ và hạch toán được chênh lẹch tỷ giá.
Khi e làm trên phần mềm e muốn xem chi tiết công nợ thì k xem đc, trên pm yêu cầu xem theo loại tiền riêng
Thưa anh/chị

1.Công ty e có phát sinh nhập khẩu hàng hóa phát sinh công nợ bằng USD, e muốn theo dõi công nợ đó quy về VNĐ thì sd bút toán nào?
2. Trong kỳ công ty đã thanh toán công nợ thông qua tk ngân hàng VND mua USD, có phát sinh chenh lệch tỷ giá, làm thế nào trên TK 331 của khách hàng giảm công nợ và hạch toán được chênh lẹch tỷ giá.
Khi e làm trên phần mềm e muốn xem chi tiết công nợ thì k xem đc, trên pm yêu cầu xem theo loại tiền riêng
Thưa anh/chị
1.khi đơn vị phát sinh ngoại tệ, thì khi hạch toán vẫn hạch toán tiền usd, trên chứng từ vẫn có cột " quy đổi" để quy ra tiền VNĐ cho đơn vị, vì vậy khi xem BC, đơn vị chọn loại tiền là tiền usd, và in mẫu ngoại tệ là xem được nhé
Untitled.png


2.Khi đơn vị thanh toán, đơn vị lấy việt mua đô, để trả tiền NCC, sau đó đơn vị sẽ có lam thêm bút toán trả tiền bằng tiền USD: N331 C 112, Khi đó nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá sẽ xử lý qua tk 635 hoặc 515, còn trên BC 331 không thể hiện phần chênh lệch tỷ giá nhé
Trân trọng
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Nếu như vậy Tk ngân hàng của cty k có TK USD, như vậy TK USD sẽ âm và TK VND vẫn k triệt tiêu đc
Thưa anh/chị
Nếu đơn vị không có TK đô thì khi hạch toán đơn vị đưa qua TK trung gian 138 để hạch toán, và khi in BC 138 nhớ chọn loại tiền là tổng hợp để lên đúng
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top