GIÁ VỐN HÀNG BÁN

H

Hiền Vương - MISA

Guest
Thành phẩm của mình xuất bán là thành phẩm do đơn vị sản xuất ra rồi nhập kho bạn ạ. Bên mình tính giá thành theo đơn đặt hàng. Khi hoàn thành mình có nghiệp vụ là nhập kho thành phẩm sản xuất, nhưng bút toán này chỉ hiện số lượng chứ không hiện giá trị. Nên khi xuất kho cũng chỉ hiện số lượng ấy ạ. Vậy là mình sai ở đâu ạ
Thưa anh/chị
Tính giá thành theo đơn hàng sao lại có nhập kho TP ạ?Nếu là nhập kho TP thì tính giá thành SX, và khi tính sẽ cập nhật giá nhập kho TP cho các mặt hàng nhập kho, xuất kho cũng vậy
Đơn vị kiểm tra lại thử nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Em muốn định khoản giá vốn hàng bán
Nợ 632
có 155
=> thì em vô phần nào trên misa ạ?
Thưa Quý khách!
chị hạch toán xuất thành phẩm thì vào Kho\xuất kho hoặc nếu xuất bán hàng thì vào bán hàng\hach toán chứng từ bán hàng có kèm phiếu xuất kho ạ
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Chị ơi sao tính giá xuất kho xong vẫn không thể cập nhật điền giá vốn được ạ?
Chào chị, chị đã Cất chứng từ chưa? Chứng từ của chị chưa thấy chọn kho. Chị chọn KHo và cất chứng từ nhé
Chị vào Hệ thống/ tùy chọn/ Vật tư hàng hóa/ Xem phương pháp tính giá xuất kho là gì?
  • Nếu là bình quân cuối kỳ thì cuối tháng/quý chị vào Kho/ Tính giá xuất kho, giá vốn sẽ tự cập nhật trên chứng từ nhé (xem hướng dẫn: http://help.sme2019.misa.vn/html_17060000.htm)
  • Nếu là các phương pháp khác hoặc tính giá nhưng không lên, chị vào Báo cáo/ Kho/ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, mở mặt hàng này lên, thời gian mở đến tháng xuất kho mặt hàng này xem phiếu nhập kho có giá chưa nhé, nếu phiếu nhập kho không có giá thì giá xuất kho không có là đúng rồi.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

thanhlunis

New Member
Chào chị, chị đã Cất chứng từ chưa? Chứng từ của chị chưa thấy chọn kho. Chị chọn KHo và cất chứng từ nhé
Chị vào Hệ thống/ tùy chọn/ Vật tư hàng hóa/ Xem phương pháp tính giá xuất kho là gì?
  • Nếu là bình quân cuối kỳ thì cuối tháng/quý chị vào Kho/ Tính giá xuất kho, giá vốn sẽ tự cập nhật trên chứng từ nhé (xem hướng dẫn: http://help.sme2019.misa.vn/html_17060000.htm)
  • Nếu là các phương pháp khác hoặc tính giá nhưng không lên, chị vào Báo cáo/ Kho/ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, mở mặt hàng này lên, thời gian mở đến tháng xuất kho mặt hàng này xem phiếu nhập kho có giá chưa nhé, nếu phiếu nhập kho không có giá thì giá xuất kho không có là đúng rồi.
Nếu phiếu nhập chưa có giá, vậy để chỉnh sửa lại và có giá vốn thì em phải làm sao ạ?
Tính giá xuất kho theo PP Bình Quân Tức Thời
 

Đính kèm

Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phamhuyen

Member
Thưa Quý khách!
chị hạch toán xuất thành phẩm thì vào Kho\xuất kho hoặc nếu xuất bán hàng thì vào bán hàng\hach toán chứng từ bán hàng có kèm phiếu xuất kho ạ
Trân trọng!
bạn có thể hướng dẫn mình nghiệp vụ này được không ạ. Cuối năm 2018 bên mình có tiến hành mua tài sản cố định nhưng chưa tiến hành kê khai thuế mà đến quý 1 năm 2019 với tiến hành kê khai thuế. Vậy mình sẽ thực hiện trên phần mềm như nào ạ. Mong sự trợ giúp từ bên bạn ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
bạn có thể hướng dẫn mình nghiệp vụ này được không ạ. Cuối năm 2018 bên mình có tiến hành mua tài sản cố định nhưng chưa tiến hành kê khai thuế mà đến quý 1 năm 2019 với tiến hành kê khai thuế. Vậy mình sẽ thực hiện trên phần mềm như nào ạ. Mong sự trợ giúp từ bên bạn ạ.
Thưa anh/chị
vậy khoản này đơn vị năm trước kê khai gì chưa ạ, đã có hạch toán gì trên năm 2018 chưa ạ?và dữ liệu 2018 và 2019 đơn vị làm trên cùng 1 dữ liệu hay riêng ạ?
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phamhuyen

Member
Thưa anh/chị
vậy khoản này đơn vị năm trước kê khai gì chưa ạ, đã có hạch toán gì trên năm 2018 chưa ạ?và dữ liệu 2018 và 2019 đơn vị làm trên cùng 1 dữ liệu hay riêng ạ?
Trân trọng
Khoản này năm trước đơn vị chỉ khai báo tăng TSCĐ và đã tiến hành trích khấu hao rồi ạ. Đã hạch toán ở năm 2018 bút toán khấu hao và tăng TSCĐ, nhưng là làm trên excel. Đến năm 2019 với bắt đầu làm trên phần mềm misa ạ. Giờ em phải làm thế nào với khoản thuế ạ. và bút toán khấu hao năm được làm như nào trên misa ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Khoản này năm trước đơn vị chỉ khai báo tăng TSCĐ và đã tiến hành trích khấu hao rồi ạ. Đã hạch toán ở năm 2018 bút toán khấu hao và tăng TSCĐ, nhưng là làm trên excel. Đến năm 2019 với bắt đầu làm trên phần mềm misa ạ. Giờ em phải làm thế nào với khoản thuế ạ. và bút toán khấu hao năm được làm như nào trên misa ạ
Thưa anh/chị
Vậy năm trước HĐ của chị khao báo trên phần mềm chưa, mua về đã khai báo HĐ rồi hết đúng không ạ? Chỉ có TSCĐ là chị làm ngoài wxxcel đúng không?
nếu muốn kê khai TSCĐ cho năm 2019 đơn vị vào nghiệp vụ/TSCĐ /khai báo TSCĐ đầu kỳ còn phần thuế đơn vị nêu rõ để em HD nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phamhuyen

Member
Thưa anh/chị
Vậy năm trước HĐ của chị khao báo trên phần mềm chưa, mua về đã khai báo HĐ rồi hết đúng không ạ? Chỉ có TSCĐ là chị làm ngoài wxxcel đúng không?
nếu muốn kê khai TSCĐ cho năm 2019 đơn vị vào nghiệp vụ/TSCĐ /khai báo TSCĐ đầu kỳ còn phần thuế đơn vị nêu rõ để em HD nhé
Trân trọng
Năm trước HĐ của mình chưa khai báo trên phần mềm đâu ạ. Có khai báo tăng với cơ qua thuế rồi thôi ạ.
Còn phần thuế là lúc mua về chưa kê khai, đến tận quý I năm sau với kê khai ạ. Mình muốn hỏi là đến Quý I phần thuế ấy sẽ kê khai như nào ạ. Và đến quý I với trả tiền thuế đó.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Năm trước HĐ của mình chưa khai báo trên phần mềm đâu ạ. Có khai báo tăng với cơ qua thuế rồi thôi ạ.
Còn phần thuế là lúc mua về chưa kê khai, đến tận quý I năm sau với kê khai ạ. Mình muốn hỏi là đến Quý I phần thuế ấy sẽ kê khai như nào ạ. Và đến quý I với trả tiền thuế đó.
Thưa anh/chị
Đơn vị vào Nghiệp vụ/Tổng hợp /chứng từ NVK để hạch toán phần thuế đó nhé: N1331 C TK liên quan( 111,112,331)
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phamhuyen

Member
Thưa anh/chị
Đơn vị vào Nghiệp vụ/Tổng hợp /chứng từ NVK để hạch toán phần thuế đó nhé: N1331 C TK liên quan( 111,112,331)
Trân trọng
Dạ. còn trường hợp cty vay tiền ngân hàng để mua tài sản đó và đã thanh toán hết phần nguyên giá rồi. còn phần tiền thuế thì chưa thanh toán, nhưng lại ứng trước tiền hàng cho nhà CC đúng bằng tiền thuế. Ktoan để treo trên ứng trước tiền hàng, đến năm sau với hạch toán thuế rồi trả khoản tiền thuế đó đúng bằng số tiền đã ứng trước thì mình hạch toán như nào khi trả vậy ạ. Em xin cám ơn ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Dạ. còn trường hợp cty vay tiền ngân hàng để mua tài sản đó và đã thanh toán hết phần nguyên giá rồi. còn phần tiền thuế thì chưa thanh toán, nhưng lại ứng trước tiền hàng cho nhà CC đúng bằng tiền thuế. Ktoan để treo trên ứng trước tiền hàng, đến năm sau với hạch toán thuế rồi trả khoản tiền thuế đó đúng bằng số tiền đã ứng trước thì mình hạch toán như nào khi trả vậy ạ. Em xin cám ơn ạ
Thưa anh/chị
Vậy phần đó bên NCC có cấn trừ nợ cho chị không ạ? chị đã hạch toán ứng trước N331 C111.112 năm trước còn tiền thuế N1331 C331 Vậy thì 331 của chị đã hết rồi ạ
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top