Sổ quỹ tiền mặt âm

Chào a/c trong forum!
Trường hợp bên mình khi đem tiền mặt nộp vào tài khoản công ty.
Vậy mình hạch toán thế nào cho quỹ tiền mặt không bị âm?
Cảm ơn a/c!
upload_2020-2-13_11-1-7.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào a/c trong forum!
Trường hợp bên mình khi đem tiền mặt nộp vào tài khoản công ty.
Vậy mình hạch toán thế nào cho quỹ tiền mặt không bị âm?
Cảm ơn a/c!
View attachment 10071
Thưa anh/chị
vậy thực tế đơn vị không còn quỹ mà muốn xuất âm, hay vẫn còn tiền mà PM báo âm
anh/ Chị vào Báo cáo/ tiền mặt/ Sổ quỹ tiền mặt/ Chọn chi tiết đến tài khoản hạch toán, khoảng thời gian phần "Đến" chọn ngày đơn vị đang lập phiếu chi/ Đồng ý để mở báo cáo lên Trên báo cáo, anh/ chị xem số dư đến ngày hiện tại có đủ để xuất không nhé. Nếu không thì chị cần kiểm tra lại các bút toán hạch toán trước đó, đối chiếu với thu, chi tiền mặt thực tế để sửa lại cho đúng nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trường hợp thực tế đến ngày 15/11 tài khoản tiền mặt của cty chỉ có 479 triệu nhưng lại đem tận 500tr đi nộp vào tài khoản cty.
Vậy mình sẽ thêm bút toán nào nữa để quỹ không bị âm. Cảm ơn bạn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Trường hợp thực tế đến ngày 15/11 tài khoản tiền mặt của cty chỉ có 479 triệu nhưng lại đem tận 500tr đi nộp vào tài khoản cty.
Vậy mình sẽ thêm bút toán nào nữa để quỹ không bị âm. Cảm ơn bạn!
Thưa anh/chị
Tiền ở đơn vị mình không đủ sao lại đi nộp dư vậy ạ?vậy để nộp đủ đơn vị phải bổ sung tiền mới nộp được chứ, vậy đơn vị có nộp tiền dô quỹ tien mặt không ạ? chứ không đủ tiền sao đơn vị đi gửi dô TK được ạ, cái này liên quan quỹ tiền bên đơn vị, nên đơn vị kiểm tra lại, nếu thực chất đơn vị muốn nộp 500tr thì phần tiền còn thiếu đó đơn vị sẽ bổ sung thêm vào hay sao, vì bản chất không có tiền đủ mà đi xuất dư thì âm là đúng ạ
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Chào bạn!
Trường hợp hóa đơn đầu vào phát sinh ngày 12/09/2019 nhưng mãi sang quý 4/2019 mình mới kê khai.
Vậy khi nhập vào phần mền làm thế nào để hiện lên bảng kê 01-2/GTGT của quý 4
Cảm ơn bạn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào bạn!
Trường hợp hóa đơn đầu vào phát sinh ngày 12/09/2019 nhưng mãi sang quý 4/2019 mình mới kê khai.
Vậy khi nhập vào phần mền làm thế nào để hiện lên bảng kê 01-2/GTGT của quý 4
Cảm ơn bạn
thưa anh/chị
Theo khoản 8, điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC, hóa đơn đầu vào kỳ trước có thể được kê khai ở kỳ này. Vì vậy chị nên kiểm tra lại tờ khai thuế GTGT của kỳ trước xem đã có hóa đơn này chưa nhé.
- Nếu thực tế chưa có, thì chị có thể kê khai ở kỳ này ạ , khi lập bảng kê nó sẽ tự động nhảy lên nếu chưa được kê khai ở quý 3 nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Cảm ơn bạn.
Nhưng trường hợp này mình muốn hóa đơn này nó sẽ tự động nhảy lên quý 4.
Ví dụ: hóa đơn là ngày 12/09/2019
khi nhập vào pm mình sẽ nhập là
ngày hạch toán: 01/10/2019
ngày hóa đơn :12/09/2019
thì có được không?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Cảm ơn bạn.
Nhưng trường hợp này mình muốn hóa đơn này nó sẽ tự động nhảy lên quý 4.
Ví dụ: hóa đơn là ngày 12/09/2019
khi nhập vào pm mình sẽ nhập là
ngày hạch toán: 01/10/2019
ngày hóa đơn :12/09/2019
thì có được không?
Thưa anh/chị"
nếu quý 3 hóa đơn này chưa được kê lên bảng kê, thì chị hạch toán như vậy được nhé, Nó sẽ lên tờ khai quý 4 cho đơn vị, còn nếu đã lập quý 3 rồi thì không nhảy lên được đâu ạ?
trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top