Nguồn thu khác

Thanhktkm

Member
Đơn vị tôi là trường học được đơn vị khác chuyển tiền trả tiền công tác quản lý thì phải hoạch toán như thế nào? Số tiền đó tôi dùng để mua đồ dùng và trả tiền cho giáo viên. Mong MISA giúp đỡ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Đơn vị tôi là trường học được đơn vị khác chuyển tiền trả tiền công tác quản lý thì phải hoạch toán như thế nào? Số tiền đó tôi dùng để mua đồ dùng và trả tiền cho giáo viên. Mong MISA giúp đỡ
Kính thưa chị Thanh!
Với nghiệp vụ này đơn vị thực hiện hạch toán như sau:
Nếu khoản tiền này được coi như một khoản thu dịch vụ và chi nội bộ trong đơn vị chị có thể hạch toán như sau:
- Khi nhận được tiền của đơn vị khác chuyển, chị hạch toán Nợ 111/ Có 511
- Khi chi tiền chị hạch toán : Nợ TK 631 hoặc 511/ Có TK 111,112
Chúc chị thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Khi nhận đc tiền để chi hộ đơn vị hạch toán toán Nợ 111 có TK 3318, khi chi trả hộ hạch toán Nợ TK 3318 có TK 111
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top