Cho mình hỏi, tại sao lúc thêm chi phí trả trước thì nó không cho chọn tài khoản 24211: chi phí trả trước ngắn hạn, mà chỉ có 1 tài khoản 24212: chi phí trả trước dài hạn là thế nào?
Nhưng như vậy lại không được vì khi để như vậy, khi xử lý chênh từ đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ và vì nó còn số dư nên nó sẽ đánh giá làm phát sinh lãi lỗ tỷ giá 635 và 515
Bạn xem lại chứ dù chưa xử lý chênh lệch tỷ giá theo như bạn nói, thì cũng không xử ra trường hợp như vậy, nó chỉ xảy ra trường hợp như vậy khi mà mình hạch toán sai tỷ giá của 1 nghiệp vụ nào đó làm ảnh hưởng đến dồn tích mới bị vậy thôi.. Mình cám ơn
Cho mình hỏi trong năm có nhiều nghiệp vụ kế toán đã hạch toán vào TK 242 nhưng đồng thời không ghi tăng CCDC, hoặc tăng chi phí trả trước dẫn đến lệch số 242 trên bảng cân đối tài khoản và bảng phân bổ chi phí trả trước, công cụ dụng cụ.. Vậy mình muốn biết những nghiệp vụ nào đã hạch toán TK...
Tất cả công nợ của mình đều bị vậy,, các lần hạch toán tỷ giá đều đúng hết nhưng khi thử chi số dư cuối quy đổi với nguyên tệ dư cuối thì ra con số không tưởng, cho mình hỏi là tại sao.. Mình cám ơn
Cho mình hỏi mình muốn xóa tham chiếu của bút toán này thì làm thế nào,, mình vẫn giữ nguyên nghiệp vụ đó nhé.. Do mình đang sửa đầu kỳ nhưng không sửa được vì có tham chiếu chứng từ, nhưng mình không muốn xóa chứng từ đó?
Vì là những bút toán điều chỉnh nên mình muốn khớp số nên mình nhập quy đổi trước (quy đổi không đổi) và 2 cái kia không tự nhảy ngược lại như các PM KẾ TOÁN khác à.. Mình cám ơn