Vâng đúng rồi, mình tập hợp toàn bộ chi phí vào TK 1541. Mình cũng vào danh mục tài khoản kết chuyển và cài đặt như hình đã gửi trên. Nhưng khi kết chuyển lãi lỗi thì nó không hiện tk 1541 sang 632.
Trong misa ở tài khoản kết chuyển 154 như vậy đúng chưa? Và nếu chưa cho mình cách kết chuyển các TK 621, 622, 623, 627 qua TK 154 và từ 154 sang 632 với.
Làm thế nào để tách được phần giá vốn trong kỳ. Vì rất khó để tính. trong tổng 20 triệu đó ( 70% là dịch vụ còn 30% là hàng hoá)
Và nếu có cách tách phần giá vốn thì có thể làm 1 nghiệp vụ tổng được không?
Nợ TK 154/ Có TK 632 ( toàn bộ phần chưa ghi nhận giá vốn )
Bên em đang hoạch toán phần bán hàng ghi.
Nợ TK 131: 20 triệu
có TK 5113: 20 triệu
đồng thời
Nợ TK 632 : giá vốn
Có TK 152 ( bên mình toàn bộ hàng hoá đưa vào kho 152 )
Bên mình không chịu thuế.
Khi xuất hoá đơn cho bệnh nhân 10 triệu.
Mình lập thu tiền khách hàng
Nợ TK 111 : 10 triệu
Có TK 131...
Mình đang kinh doanh khám chữa bệnh.
VD:
Bệnh nhân có BHYT vào viện điều trị nội trú từ ngày 01/10/2015 đến ngày 10/10/2015 ra viện.
Tổng chi phí bệnh nhân: 20 triệu
BHYT thanh toán: 10 triệu ( Mình sẽ xuất hoá đơn cho phía BHYT sau khi họ kiểm tra )
Bệnh nhân chi trả: 10 triệu ( Mình xuất hoá...
Hiện tại bên em đang kinh doanh lĩnh vực y tế.
em xin lấy ví dụ:
Đầu quý I phí cơ quan BHYT sẽ tạm ứng 80% kinh phí cho đơn vị em để thanh toán cho bệnh nhân khi ra viện.
Hết quý I đơn vị em lập danh sách đề nghị quyết toán gửi cơ quan BHYT để thanh toán. Phía cơ quan BHYT sẽ dụa vào đề nghị và...
Chi phí vận chuyển hàng đi bán là bên công ty mình thuê công ty khác vận chuyển cho khách hàng. Công ty vận chuyển đã xuất hoá đơn. Công ty tả chi phí đó
Công ty bán hàng cho khách hàng A một sản phẩm điện thoại. Chi phí vận chuyển hàng đi bán là 100.000 đồng do công ty vận chuyển thực hiện. vậy mình phải làm thế nào?
bán hàng thì mình làm tại misa rồi. Còn chi phí vận chuyển hàng đi bán hạch toán thế nào vậy?