CHUYỂN TIỀN TK NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Sáng mai quý khách hàng vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của phần mềm Ultraview cùng link forum này gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA đang Ultra thì bị ngắt.
Đơn vị thực hiện chuyển công nợ 331 đang ghi nhận USD về VNĐ để có thể đối trừ chứng từ nhé.
Quý khách hàng vào phân hệ tổng hợp/nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 331/có 3388 loại tiền usd và hạch toán Nợ 3388/có 331 loại tiền VNĐ.
Sau đó đối trừ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thao tom

Member
Hi chị

Bên em kí 2 HD với đối tác nước ngoài ngày 09/01/2018
HĐ 1: 389.7 EUR
HĐ 2: 7613,7 EUR
Ngày 15/01: thanh to toàn bộ: 8.003,4 eur
CTy dùng tài khoản VND để thanh toán

Em hachj toán nợ 331: 222.958.717
nợ 6427: 500.280 ( phíhuyển khoản)
có 1121: 223.458.997

Ngày 20/01 phát sinh phụ lục hợp đồng 2 trị giá: 8275 EUR ( do bên em đặ thêm hàng)

Ngày 3/02 hàng theo HĐ 1 về nước

Ngày 21/03/2018 Hàng theo HĐ 2 về nước . tỷ giá nhập hàng: 28.143
Ngày 22/03/2018: thanh toán phần còn lại HĐ 2 là: 8275 EUR tỷ giá 28.343

Anh chị vui lòng tư vấn cho em cách hạch toán và đối trừ công nợ của nghiệp vụ này với ạ. Em làm như lúc sáng chị h

g dẫn but em thắc mắc chênh lệch 635 xử lý ở đoạn nào là đúng ???
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Phần 635, 515 quý khách hàng xử lý khi chuyển công nợ 331 usd về vnd ây nhé. Quý khách hàng tự xử lý ở nghiệp vụ khác nhé.
Trên trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thao tom

Member
Hi anh chị
Nếu em làm sổ kế toán và nội bộ thì quản lý ntn ạ????

Nếu lên báo cáo có bị trùng và k khớp nhau không??? đặc biệt là KHO

vì bên em sếp bán hàng k hóa đơn cũng nhiều :(

Hay em tạo cơ sở dữ liệu mới ??
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/quan_lu_du_lieu_theo_he_thong_so_qt_hoac_so_tc.htm
Nếu dùng hai hệ thống số thì có thể có những chứng từ hiển thị hệ thống sổ này mà không hiển thị hệ thống số kia hoặc hiển thị cả hai. Vậy báo cáo lấy số liệu khớp nhau hay không phục thuộc vào chứng từ quý khách hàng nhập nhé.
Quý khách hàng tham khảo để lựa chọn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Sato

New Member
Công ty em mua đo để thanh toán NCC, từ TK tiền việt sang TK tiền USD (cùng 1 ngân hàng). Khi hạch toán chuyển tiền nội bộ báo lỗi Tài khoản đến và tài khoản đi không được phép trùng nhau" ko ghi được. Misa giải đáp giúp e
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng!
Công nợ của Quý khách đầu kỳ là USD.
Thực tế là quý khách lấy tiền gửi VND mua ngoại tệ để dùng ngoại tệ đó chuyển trả cho NCC đúng không ạ?
Bút toán dùng VNĐ đổi sang ngoại tệ Quý khách làm ở Nghiệp vụ/Ngân hàng/ Chuyển tiền nội bộ để chuyển từ VNĐ sang ngoại tệ.
Sau đó dùng số tiền ngoại tệ đó để trả NCC.
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top