Kết quả tìm kiếm

  1. N

    cho e hỏi ,là bên e vừa làm bên sản xuất và xây dựng, sau khi kết chuyển chi phí xong, có một số...

    cho e hỏi ,là bên e vừa làm bên sản xuất và xây dựng, sau khi kết chuyển chi phí xong, có một số chi phí sản xuất chung không được kết chuyển, nên 627 có số dư. Làm thế nào để cho chương trình chạy kết chuyển cho đúng ạ
  2. N

    Phân bổ chi phí sản xuất chung

    cho mình hỏi, là công ty mình vừa sản xuất , vừa làm xây dựng, làm sao để tách được chi phí sản xuất chung. Trong khi mình đã tạo tiết tài khoản riêng ,mà khi phân bổ bên xây dựng thì CP SXC bên sản xuất vẫn được tập hợp
Top