Em hỏi làm sao để biết chứng từ bán hàng có trùng với hóa đơn đã phát hành ko ạ, hnay tự nhiên em phát hiện 1 chứng từ xuất kho 2 mã hàng khác, mà hóa đơn lại là 1 mã khác, làm thế nào kiểm soát đc ạ?
Dear,
Mình mới làm sản xuất nên cần hỏi về quy trình, cho mình xin video hướng dẫn với 1 quy trình sản xuất tạo ra thành phẩm, bán thành phẩm, thành phẩm lỗi, và phân bổ các chi phí vào để tính giá thành, Cảm ơn!
Dear,
Mình có thắc mắc ở chỗ phần "báo cáo phân tích" công nợ chi tiết với khách hàng hoặc nhà cung cấp A thì là một con số, và khi xem trên phần "Công nợ" Tổng quát thì là con số khác. Mình không hiểu vì sao, giúp mình giải thích với
Giup mình nghiệp vụ: Thanh toán cho nhà cung cấp 25.000 USD tỷ giá 22.745
Sau đo việc mua bán không thành nhà cung cấp trả lại 25.000 USD, tỷ giá 22.620.
Mình hạch toán vào 3388 xong rồi không xử lý được phần chênh lệch của 3388 và 112. tức là sau khi đưa vào 635 vẫn còn 1 tk có số dư
Cho mình hỏi mình có hóa đơn mua dịch vụ ngày 12/04/17. tới quý 3 mình phát hiện sai sót và bên bán xuất lại cho mình hóa đơn ngày 10/07/17. vậy mình cần hạch toán như nào vì giờ đang chênh lệch sổ cái và bảng kê thuế
Cho e hỏi mấy vấn đề:
1.Em đánh lại số chứng từ thì vào phần tiện ích->đánh lại số chứng từ
Gỉa sử muốn đánh lại phần bán hàng theo mã bắt đầu từ đầu năm là BH170001 thì thế nào ạ?
2. Em có nghiệp vụ mua USD để thanh toán tiền hàng bên nhà cung cấp trung quốc nhưng sai tên và tiền nằm tại ngân...
em nhờ bên tổng đài hỗ trợ nâng cấp lên mà sao dữ liệu 2 bản thay đổi nhiều quá, đến 2 người nâng cấp mà không được, jo nghĩ ngồi sửa cũng không biết đến bao giờ cho xong.