Đơn vị tôi vừa sát nhập với đơn vị cũ và đã chốt kp chi ngân sách với kho bạc nhà nước. Cho tôi hỏi: Tôi có phải nhập số dư thực chi và số dư tạm ứng của 2 đơn vị cũ vào đơn vị mới hay không? Hay chỉ nhập số dư tạm ứng còn số thực chi đã thuộc về 2 đơn vị cũ (vì chưa có xét duyệt quyết toán của...