Khi tạm ứng hoạt động về, cuối năm sử dụng không hết, trong tháng chỉnh lý nộp trả kinh phí lại trên kho bạc, định khoản như thế nào ấh, thêm 1 tí nữa, trong bảng cân đối tài khoản năm thì bên Nợ TK 1121 có phải bằng bên Có của TK 7142, và bên Có TK 1121 có phải bằng bên Nợ TK 8142 ??????????