Cần 1 định khoản và ...

Djen Le

New Member
Khi tạm ứng hoạt động về, cuối năm sử dụng không hết, trong tháng chỉnh lý nộp trả kinh phí lại trên kho bạc, định khoản như thế nào ấh, thêm 1 tí nữa, trong bảng cân đối tài khoản năm thì bên Nợ TK 1121 có phải bằng bên Có của TK 7142, và bên Có TK 1121 có phải bằng bên Nợ TK 8142 ??????????
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ thưa quý khách!
Khi tạm ứng hoạt động về đang hạch toán nợ 111 có 1121 nghiệp vụ tạm ứng thì kho nộp trả lại hạch ngược lại nợ 1121 có 111 chọn nghiệp vụ là khôi phục chị có thể tham khảo tại link sau: http://kb.misa.com.vn/#knowledgeid=293
Vấn đề thứ 2 là: bảng cấn đối tài khoản thì nếu 1121 luôn đối ứng trực tiếp với 7142 thì bên nợ 1121 sẽ bằng bên có 7142 nhưng trong thực tế thì 7142 có thể đối ứng với tk khác như 111 nên không nhất thiết là nợ 1121 phải bằng bên có của tài khoản 7142 Tương tự như tài khoản 8142 cũng vậy!
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top