Chi phí Khấu hao TSCĐ không sử dụng trong kỳ?

caothuygiang

New Member
Khấu hao TSCĐ em hạch toán vào tài khoàn 627 để kết chuyển tính giá thành sản phẩm. Trong năm có vài tháng công ty không kinh doanh, e vẫn trích khấu hao, nhưng tích chọn là chi phí không hợp lý.

Cuối năm khi kết chuyển thì phần chi phí không hợp lý đó vẫn ở bên Nợ TK 627, khi kiểm tra dữ liệu thì phần mềm báo là chi phí chung chưa phân bổ.

Mọi người cho em hướng xử lý với ạ. E cám ơn.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Khấu hao TSCĐ em hạch toán vào tài khoàn 627 để kết chuyển tính giá thành sản phẩm. Trong năm có vài tháng công ty không kinh doanh, e vẫn trích khấu hao, nhưng tích chọn là chi phí không hợp lý.

Cuối năm khi kết chuyển thì phần chi phí không hợp lý đó vẫn ở bên Nợ TK 627, khi kiểm tra dữ liệu thì phần mềm báo là chi phí chung chưa phân bổ.

Mọi người cho em hướng xử lý với ạ. E cám ơn.
Thưa Quý khách hàng
Về vấn đề này cuối kỳ anh/chị tự xác định số tiền sau đó vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác để xử lý nhé.
Trân trọng cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top