Công trình và cách tính giá thành

Thảo luận trong 'AMIS.VN' bắt đầu bởi Hương Quỳnh, 4/6/18.

  1. Hương Quỳnh

    Hương Quỳnh New Member

    Em chào anh chị , công ty e mới thành lập và có mua phần mềm amis. Cho e hỏi là khi làm về công trình nhà dân bên e có mua những phiếu hóa đơn bán hàng nhỏ lẻ, nếu hạch toán thì nên làm như nào thì hợp lý? Và công ty e có thêm phần thiết kế nữa thì làm như nào cho sếp dễ hiểu nhất mà cuooisi công trình có thể tính được chi phí từng bộ phận được ạ?
     
  2. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng

    Tính giá thành theo công trình, Quý khách hàng thực hiện theo hướng dẫn tại link:

    http://help.amis.vn/v2/amis_act_tinh_gia_thanh_cong_trinhvu_viec_tt200.htm

    Về phần thiết kế, Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ nghiệp vụ hoạt động của đơn vị để MISA có căn cứ phản hồi nhé

    Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng.
     
  3. Hương Quỳnh

    Hương Quỳnh New Member

    Về phần thiết kế, bên em thường là có thiết kế rồi xây dựng luôn hoặc là chỉ làm về mảng thiết kế thôi thì hạch toán như thế nào để chia ra từng doanh thu của các bộ phận ạ
     
  4. Vũ Thị Phương Thảo

    Vũ Thị Phương Thảo Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

  5. Tran Thi Ngoc Thu

    Tran Thi Ngoc Thu New Member

    Chào Misa,
    Cho em hỏi, công ty em làm bên xây dựng. Trong tháng có nhập kho thành phẩm, sau đó xuất thẳng để thi công cho công trình A. em hạch toán:
    Khi Nhập kho:
    nợ TK 155, 1331
    có TK 331
    Xuất cho công trình A:
    Nợ TK 632 (công trình A)
    có TK 155
    Em hạch toán như vậy có hợp lý không ạ, có ảnh hưởng đến tính giá thành không?

    Cám ơn Misa!
     
  6. Trần Yến Chi

    Trần Yến Chi Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách !
    Quý khách hạch toán vậy không ảnh hưởng gì tới tính giá thành cho thành phẩm nhé.
    Không biết Quý khách có tính giá thành cho công trình không ạ?
    Trân trọng cảm ơn!
     
  7. Tran Thi Ngoc Thu

    Tran Thi Ngoc Thu New Member

    Công ty e có tính giá thành nhưng kế toán trước không có tính. Em mới nhận bàn giao nên đang học hỏi thêm.
    Nếu tính gía thành cty phải tâp hợp tất cả tk 621, 622, 627 theo từng công trình sang tk 154 sau đó ghi nhận giá vốn để ghi nhận doanh thu.
    Nhưng do các hóa đơn, chi phí tập hợp thường về rất trễ và thường về sau thời gian xuất hóa đơn. Nếu vậy ghi nhận giá vốn không đúng thời điểm.
    Nhờ Misa hướng dẫn giúp e trường hợp này với ạ.
    Cám ơn Misa!
     
  8. Trần Yến Chi

    Trần Yến Chi Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách!
    Với trường hợp hóa đơn về sau. Quý khách cứ tập hợp chi phí tại thời điểm phát sinh và khi hóa đơn về thì tích nhận hóa đơn để cập nhật thông tin hóa đơn sau.
    Trên phần mềm có chứng từ mua hàng không kèm hóa đơn.
    http://help.misasme2017.misa.vn/hangvetruoc_hoadonvesau.htm
    Trân trọng cảm ơn!
     
  9. Hương Quỳnh

    Hương Quỳnh New Member

    Cho e hỏi là khi mà giám đốc đưa tiền mà không có lý do thì cho vào tài khoản nào là hợp lý ạ ?
     
  10. Trần Yến Chi

    Trần Yến Chi Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách hàng!
    Giám đốc đưa tiền Quý khách hàng cần xác định nghiệp vụ thu tiền đó làm tăng nguồn vốn hay thực tế là gì để xác định hạch toán kế toán.
    Trân trọng cảm ơn!
     
  11. Hương Quỳnh

    Hương Quỳnh New Member

    Nghiệp vụ đó làm tăng nguồn vốn và hạch toán như nào ạ ?
    Cho e hỏi là bên e làm thương mại , thiết kế và xây dựng mà trong quá trình xây dựng thì có lấy hàng hóa thương mại của công ty xuất cho công trình , thì e hạch toán nghiệp vụ này như thế nào ạ ?
     
  12. Trần Yến Chi

    Trần Yến Chi Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa Quý khách!
    Khi lấy hàng hóa xuấ sử dụng cho công trình.
    Quý khách có thể hạch toán Nợ 621/156 để tập hợp tính giá thành cho công trình.
    Trân trọng cảm ơn!
     

Chia sẻ trang này