HẠCH TOÁN HÀNG KHUYẾN MÃI NHÀ PP

Chào mấy anh/chị Misa bên em là nhà pp ngành bút viết, bên em có phát sinh trường hộp cho nhà cc ứng hàng tặng cho khách hàng, bên em ko xuất hóa đơn vì phần hàng ứng này cho nhà cc có ghi trong bản ghi nhớ hợp đồng có thể hiện hai bên tính ngân sách dựa vào hệ thống và ncc sẽ tính lại cho cty em, sau cuối tháng chốt số liệu nhà cc có xuất lại hàng khuyến mãi trả lại cho bên em kèm có hóa đơn chỉ thể hiện số lượng hàng hóa ko thể hiện đơn giá và thành tiền. Vậy khi nhận HD này em không tách theo dõi hàng khuyến mãi mà e nhập vào kho hàng hóa theo dõi hàng tồn kho, như vậy phải tính lại đơn giá , giá lúc này giảm xuống đồng thời doanh thu bên em tăng lên như vậy e hạch toán đúng không ạ. nếu đúng thì có công văn nào hướng dẫn ko ạ.Mong các tiền bói hổ trợ cho em với ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào mấy anh/chị Misa bên em là nhà pp ngành bút viết, bên em có phát sinh trường hộp cho nhà cc ứng hàng tặng cho khách hàng, bên em ko xuất hóa đơn vì phần hàng ứng này cho nhà cc có ghi trong bản ghi nhớ hợp đồng có thể hiện hai bên tính ngân sách dựa vào hệ thống và ncc sẽ tính lại cho cty em, sau cuối tháng chốt số liệu nhà cc có xuất lại hàng khuyến mãi trả lại cho bên em kèm có hóa đơn chỉ thể hiện số lượng hàng hóa ko thể hiện đơn giá và thành tiền. Vậy khi nhận HD này em không tách theo dõi hàng khuyến mãi mà e nhập vào kho hàng hóa theo dõi hàng tồn kho, như vậy phải tính lại đơn giá , giá lúc này giảm xuống đồng thời doanh thu bên em tăng lên như vậy e hạch toán đúng không ạ. nếu đúng thì có công văn nào hướng dẫn ko ạ.Mong các tiền bói hổ trợ cho em với ạ.
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào mấy anh/chị Misa bên em là nhà pp ngành bút viết, bên em có phát sinh trường hộp cho nhà cc ứng hàng tặng cho khách hàng, bên em ko xuất hóa đơn vì phần hàng ứng này cho nhà cc có ghi trong bản ghi nhớ hợp đồng có thể hiện hai bên tính ngân sách dựa vào hệ thống và ncc sẽ tính lại cho cty em, sau cuối tháng chốt số liệu nhà cc có xuất lại hàng khuyến mãi trả lại cho bên em kèm có hóa đơn chỉ thể hiện số lượng hàng hóa ko thể hiện đơn giá và thành tiền. Vậy khi nhận HD này em không tách theo dõi hàng khuyến mãi mà e nhập vào kho hàng hóa theo dõi hàng tồn kho, như vậy phải tính lại đơn giá , giá lúc này giảm xuống đồng thời doanh thu bên em tăng lên như vậy e hạch toán đúng không ạ. nếu đúng thì có công văn nào hướng dẫn ko ạ.Mong các tiền bói hổ trợ cho em với ạ.
Thưa anh/chị
theo em nghĩ thì TH này đơn vị hạch toán khi xuất hàng cho bên NCC mượn hạch toán qua TK trung gian 138 N138 C156 khi NCC xuất trả lại hàng đơn vị hạch toán ngược lại N156 C138 là được ạ
trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa anh/chị
theo em nghĩ thì TH này đơn vị hạch toán khi xuất hàng cho bên NCC mượn hạch toán qua TK trung gian 138 N138 C156 khi NCC xuất trả lại hàng đơn vị hạch toán ngược lại N156 C138 là được ạ
trân trọng
chị ơi cho em hỏi trường hỏi có công văn ào hướng dẫn không ạ .tạo em đang bị thanh tra thuế ak
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top