Hỏi về cách khắc phục âm tài khoản 154

Luyen Nguyen

New Member
Bên mình hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ và đến cuối kỳ (theo tháng) mới tập hợp, kết chuyển chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất nhưng trong kỳ thì kế toán đã nhập kho thành phẩm (thời gian sản xuất rất ngắn) làm cho tài khoản 154 chi tiết theo các đối tượng đều bị âm. các bạn có cách nào giải quyết không? Tư vấn giúp mình với.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Bên mình hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ và đến cuối kỳ (theo tháng) mới tập hợp, kết chuyển chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất nhưng trong kỳ thì kế toán đã nhập kho thành phẩm (thời gian sản xuất rất ngắn) làm cho tài khoản 154 chi tiết theo các đối tượng đều bị âm. các bạn có cách nào giải quyết không? Tư vấn giúp mình với.
Thưa Quý khách hàng!
AnhChị có theo dõi TK 154 chi tiết theo đối tượng ạ? Ý của chị có phải khi in TK 154 sẽ bị âm thời điểm còn cuối kỳ vẫn đúng phải không a?
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Mình cũng mặc phải trường hợp như này ?
Có cách nào khắc phục ko Bạn ?
Thưa Quý khách!
  • Theo tính chất của TK 154 thì không cần theo dõi chi tiết theo đối tượng, Anh/Chị vào danh mục\TK\hệ thống TK\154 nhấn sửa bỏ tích ô đối tượng đi
  • Tiếp theo anh/chị in báo cáo tổng hợp\sổ chi tiết TK 154 bị âm dương thời điểm thì xem chứng từ Nợ 154 có phát sau chứng từ Có 154 không Nếu chứng từ nhập Nợ 154 cùng ngày với chứng từ Có 154 thì kiểm tra số chứng từ có phải ký hiệu phiếu nhập có thứ tự sắp xếp theo bảng chữ cái không
    =>Giải pháp: Anh/Chị sửa lại số chứng từ hoặc in báo cáo tổng hợp\sổ cái hình thức nhật ký chung
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

PhanHien90

New Member
Thưa Quý khách!
  • Theo tính chất của TK 154 thì không cần theo dõi chi tiết theo đối tượng, Anh/Chị vào danh mục\TK\hệ thống TK\154 nhấn sửa bỏ tích ô đối tượng đi
  • Tiếp theo anh/chị in báo cáo tổng hợp\sổ chi tiết TK 154 bị âm dương thời điểm thì xem chứng từ Nợ 154 có phát sau chứng từ Có 154 không Nếu chứng từ nhập Nợ 154 cùng ngày với chứng từ Có 154 thì kiểm tra số chứng từ có phải ký hiệu phiếu nhập có thứ tự sắp xếp theo bảng chữ cái không
    =>Giải pháp: Anh/Chị sửa lại số chứng từ hoặc in báo cáo tổng hợp\sổ cái hình thức nhật ký chung
Trân trọng!
Bên mình 1 tháng có rất nhiều mã thành phẩm
Hiện tại mình đang làm như sau:
- Xuất hàng đi gia công, công cụ dụng cụ, hao hụt vào cuối tháng ( để ko bị âm kho)
- Nhập kho thành phẩm vào đầu tháng ( để các mã hàng bán trong kỳ đều lên giá vốn)
Nhưng khi cơ quan thuế yêu cầu gửi sổ chi tiết TK 154 thì chi tiết 154 trong kỳ bị âm
Mình đang làm như trên là đúng hay sai?
Có cách nào làm tốt hơn ko ?
Mình cám ơn !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Bên mình 1 tháng có rất nhiều mã thành phẩm
Hiện tại mình đang làm như sau:
- Xuất hàng đi gia công, công cụ dụng cụ, hao hụt vào cuối tháng ( để ko bị âm kho)
- Nhập kho thành phẩm vào đầu tháng ( để các mã hàng bán trong kỳ đều lên giá vốn)
Nhưng khi cơ quan thuế yêu cầu gửi sổ chi tiết TK 154 thì chi tiết 154 trong kỳ bị âm
Mình đang làm như trên là đúng hay sai?
Có cách nào làm tốt hơn ko ?
Mình cám ơn !
Thưa Quý khách hàng!
Anh/chị làm theo như cách mô tả trên cũng đúng ạ, để xử lý vấn đề 154 bị âm anh/chị thực hiện như sau:
cách 1: Anh/Chị có thể vào danh mục\Tk\hệ thống TK sửa lại tính chất TK 154 từ dư nợ thành lưỡng tính
Sau đó in lại sổ chi tiết TK ạ

cách 2: anh/chị in báo cáo sổ cái-hình thức nhật ký chung
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Yentt

New Member
Bên mình 1 tháng có rất nhiều mã thành phẩm
Hiện tại mình đang làm như sau:
- Xuất hàng đi gia công, công cụ dụng cụ, hao hụt vào cuối tháng ( để ko bị âm kho)
- Nhập kho thành phẩm vào đầu tháng ( để các mã hàng bán trong kỳ đều lên giá vốn)
Nhưng khi cơ quan thuế yêu cầu gửi sổ chi tiết TK 154 thì chi tiết 154 trong kỳ bị âm
Mình đang làm như trên là đúng hay sai?
Có cách nào làm tốt hơn ko ?
Mình cám ơn !

Alo bạn ơi cho mình hỏi với
Nếu bạn nhập kho TP vào đầu tháng thì là đầu tháng sau hay đầu tháng hiện tại?
Mình cám ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý Khách hàng!
MISA xin trả lời vấn đề của Quý Khách hàng như sau:
Phần nhập kho thành phẩm căn cứ vào thực tế phát sinh của đơn vị.
Ví dụ:
- Đầu tháng 1 xuất NVL sản xuất TP
- Cuối tháng 1 sản xuất hoàn thành => Nhập kho thành phẩm vào cuối tháng 1
- Cuối tháng 1 chưa hoàn thành, đầu tháng 2 mới hoàn thành => Nhập kho thành phẩm vào đầu tháng 2.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top