kết chuyển lãi lỗ

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2019' bắt đầu bởi MyNg, 9/10/19.

  1. MyNg

    MyNg New Member

    Dear misa !
    Anh chị giúp e với ạ, e có thắc mắc là tại sao khi kết chuyển lãi lỗ cuối tháng tài khoản chi phí 642 lại nằm bên nợ và 911 lại nằm bên có ạ
    upload_2019-10-9_10-0-33.
     

    Các file đính kèm:

  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Vấn đề này có thể do trong quá trình hạch toán có các chứng từ giảm chi phí cho 642, anh/chị mở in BC chi tiết TK 642 xem thử có chứng từ nào hạch toán C642 không nhé
    Trân trọng
     
  3. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Em thấy chị kết chuyển tới 30.09, vậy các quý trước chị kết chuyển chưa, vui lòng kiểm tra lại các quý trước thử nhé
    Trân trọng
     
  4. MyNg

    MyNg New Member

    Em kết chuyển theo tháng ạ, tháng 7 và tháng 8 em đã kết chuyển rồi, hiện e đang kết chuyển để tính lãi lỗ tháng 9
     
  5. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Anh/chị kiểm tra TK 6428 nhé, thử có phát sinh bên có không nhé
    Trân trọng
     
  6. MyNg

    MyNg New Member

    dạ e cảm ơn ạ e tìm được phát sinh có của 6428 rồi ạ
     
  7. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA cam ơn đơn vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên MISA
    Trân trọng
     
  8. MyNg

    MyNg New Member

    Chị ơi giúp e một vấn đề nữa với ạ, tại sao trả lương hiển thị trên bảng cân đối tài khoản nhưng khi qua cân đối kế toán thì lại không hiển thị?
     
  9. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Anh/chị vui lòng nêu rõ vấn đề đang gặp hoặc chụp ảnh lên để bên em xem nhé
    Trân trọng
     
  10. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Bảng cân đối lấy theo số dư cuối kỳ, chị đã trả hết rồi thì bằng 0, còn bảng cân đối TK thì cột đó là phát sinh, chị có trả thì nó lên nhé, còn cột cuối kỳ nó vẫn bằng 0 giống bên bảng cân đối kế toán nhé
    Trân trọng
     
    MyNg thích bài này.
  11. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa chị
    báo cáo bảng cân đối kế toán lấy số liệu tại thời điểm chị in BC, còn BC bảng cân đối TK lấy theo khoản thời gian chị nhé, chị nên kiểm tra lai nhé, vì BC bảng cân đối lấy số dư cuối kỳ tại thời điểm in BC
    Trân trọng
     
  12. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA cam ơn đơn vị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên MISA
    Trân trọng
     
Bài viết liên quan: kết chuyển
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2019 Kết chuyển tài khoản 24/9/19
MISA SME.NET 2019 chi phí 154 không kết chuyển hết 20/8/19
MISA SME.NET 2019 kết chuyển lãi lỗ đầu năm 5/4/19
MISA SME.NET 2019 KHÔNG KẾT CHUYỂN ĐƯỢC LÃI LỖ 27/3/19
MISA SME.NET 2019 Kết chuyển số dư đầu kỳ 27/2/19

Chia sẻ trang này