Liên Nguyễn - VSC
Member
Hi a/ c,
bên em có phát sinh như sau:
Ngày 22/1: tạm ứng nhân viên đi công tác 1 triệu >> hạch toán: Nợ 141/ Có 111 : 1 triệu
và làm trên phần mềm phiếu chi như bt
Ngày 24/1: quyết toán tạm ứng
thì có 2 mục như sau: 1. tiền nhà nghỉ 500k; 2. tiền mua vật tư hàng hóa cho CT: 250K
còn lại phải trả lại cty 250k.
Em vào bên tổng hợp chọn quyết toán tạm ứng và hạch toán như sau:
Nhà nghỉ: Nợ 6422 / có 141 : 500k
Tiền mua vật tư: N 156/Có 141: 250k. nhưng phần mềm ko cho hạch toán lên tk 156 mà chỉ có thể 154 hay tk khác
Như vậy, nếu muốn hạch toán 156 và nhập kho hàng hóa từ nhân viên đã mua cho công trình từ tiền tạm ứng trong trường hợp trên thì nào thế nào ạ
bên em có phát sinh như sau:
Ngày 22/1: tạm ứng nhân viên đi công tác 1 triệu >> hạch toán: Nợ 141/ Có 111 : 1 triệu
và làm trên phần mềm phiếu chi như bt
Ngày 24/1: quyết toán tạm ứng
thì có 2 mục như sau: 1. tiền nhà nghỉ 500k; 2. tiền mua vật tư hàng hóa cho CT: 250K
còn lại phải trả lại cty 250k.
Em vào bên tổng hợp chọn quyết toán tạm ứng và hạch toán như sau:
Nhà nghỉ: Nợ 6422 / có 141 : 500k
Tiền mua vật tư: N 156/Có 141: 250k. nhưng phần mềm ko cho hạch toán lên tk 156 mà chỉ có thể 154 hay tk khác
Như vậy, nếu muốn hạch toán 156 và nhập kho hàng hóa từ nhân viên đã mua cho công trình từ tiền tạm ứng trong trường hợp trên thì nào thế nào ạ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy