TẠO MỚI DỮ LIỆU MISA

Lê Nhởn

New Member
Hi Misa,
Hiện tại mình đang tạo lập dữ liệu đầu 2020 trên dữ liệu 2019, Cái này chỉ là dữ liệu đơn thuần ( Đơn hàng, mã hàng, hàng hoá....vv ) để đầu năm 2020 sử dụng
Vậy đến năm 2020 mình có thể sử dụng luôn dữ liệu này để hạch toán tiếp ko hay phải kết sổ ( vì cũng ko có gì để kết .... ) chứ kết xuất để đưa vào dữ liệu tạo mới cho năm 2020 thì trên pm ko chịu do kì hạch toán thuộc năm 2019, v phần đó mình xử lý như nào ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hi Misa,
Hiện tại mình đang tạo lập dữ liệu đầu 2020 trên dữ liệu 2019, Cái này chỉ là dữ liệu đơn thuần ( Đơn hàng, mã hàng, hàng hoá....vv ) để đầu năm 2020 sử dụng
Vậy đến năm 2020 mình có thể sử dụng luôn dữ liệu này để hạch toán tiếp ko hay phải kết sổ ( vì cũng ko có gì để kết .... ) chứ kết xuất để đưa vào dữ liệu tạo mới cho năm 2020 thì trên pm ko chịu do kì hạch toán thuộc năm 2019, v phần đó mình xử lý như nào ạ.
Thưa anh/chị
Khi đơn vị đang có dữ liệu năm 2019 đang làm và muốn làm thêm năm 2020, thì khi đơn vị tạo năm 2020 xong hạch toán chứng từ trên đó, sau này khi 2019 hoàn tất đơn vị vẫn muốn xài dữ liệu 2020 kia và chuyển số dư cuối 2019 qua dữ liệu 2020 để làm số dư đầu kỳ thì vẫn được
Khi tất toán năm 2019 xong, đơn vị sẽ chọn tính năng tạo dữ liệu từ năm trước theo HD:http://help.sme2019.misa.vn/tao_moi_du_lieu_tu_nam_truoc.htm
Sau khi tạo xong đơn vị sẽ có dữ liệu năm 2020 có số dư đầu kỳ và danh mục mang sang, khi đó đơn vị chưa có chứng từ phát sinh của dữ liệu 2020 cũ đã làm, thì đơn vị sẽ thực hiện thao tác vào dữ liệu 2020 cũ để xuất chứng từ phát sinh đã làm( lưu ý chỉ xuất chứng từ phát sinh), nhập khẩu qua dữ liệu mới vừa tạo nhé
Cụ thể HD xuất dữ liệu như sau: http://help.sme2019.misa.vn/html_10070000.htm
HD nhập khẩu vào DL mới: http://help.sme2019.misa.vn/html_10080000.htm
trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Lê Nhởn

New Member
Thưa anh/chị
Khi đơn vị đang có dữ liệu năm 2019 đang làm và muốn làm thêm năm 2020, thì khi đơn vị tạo năm 2020 xong hạch toán chứng từ trên đó, sau này khi 2019 hoàn tất đơn vị vẫn muốn xài dữ liệu 2020 kia và chuyển số dư cuối 2019 qua dữ liệu 2020 để làm số dư đầu kỳ thì vẫn được
Khi tất toán năm 2019 xong, đơn vị sẽ chọn tính năng tạo dữ liệu từ năm trước theo HD:http://help.sme2019.misa.vn/tao_moi_du_lieu_tu_nam_truoc.htm
Sau khi tạo xong đơn vị sẽ có dữ liệu năm 2020 có số dư đầu kỳ và danh mục mang sang, khi đó đơn vị chưa có chứng từ phát sinh của dữ liệu 2020 cũ đã làm, thì đơn vị sẽ thực hiện thao tác vào dữ liệu 2020 cũ để xuất chứng từ phát sinh đã làm( lưu ý chỉ xuất chứng từ phát sinh), nhập khẩu qua dữ liệu mới vừa tạo nhé
Cụ thể HD xuất dữ liệu như sau: http://help.sme2019.misa.vn/html_10070000.htm
HD nhập khẩu vào DL mới: http://help.sme2019.misa.vn/html_10080000.htm
trân trọng

Hi chị,
Vậy nếu em muốn tạo dữ liệu từ năm 2020 rồi sau đó chỉ cần đưa danh mục Khách hàng, NCC, Vật tư hàng hoá của năm 2019 vào thì làm như nào ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Hi chị,
Vậy nếu em muốn tạo dữ liệu từ năm 2020 rồi sau đó chỉ cần đưa danh mục Khách hàng, NCC, Vật tư hàng hoá của năm 2019 vào thì làm như nào ạ
Thưa anh/chị
Nếu như vậy thì mình dùng cách tạo dữ liệu từ năm trước như em HD bên trên đó ạ, để tạo ra 1 DL kê toán năm 2020 , PM sẽ tự động lấy hết danh mục số dư của năm 2019 qua dữ liệu mới đó nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Lê Nhởn

New Member
Thưa anh/chị
Nếu như vậy thì mình dùng cách tạo dữ liệu từ năm trước như em HD bên trên đó ạ, để tạo ra 1 DL kê toán năm 2020 , PM sẽ tự động lấy hết danh mục số dư của năm 2019 qua dữ liệu mới đó nhé
Trân trọng
Dạ ko chị ơi, em chỉ cần lấy Danh mục chứ ko cần những phần số dư thì có được ko chị, vì file em đang muốn làm là file Tài chính, số dư file kia nội bộ đang ko đúng nên ko cần lấy sang chị ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Dạ ko chị ơi, em chỉ cần lấy Danh mục chứ ko cần những phần số dư thì có được ko chị, vì file em đang muốn làm là file Tài chính, số dư file kia nội bộ đang ko đúng nên ko cần lấy sang chị ạ
thưa anh/chị
khi thao tác như vậy xong, đơn vị có thể vào xóa số dư đi nhé, chứ không ảnh hưởng gì ạ.Còn khi thao tác tạo DL kế toán mới thì sẽ lấy hết qua, chứ không chọn riêng được danh mục không thông nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top