Theo dõi hàng nhận bán đúng giá hưởng hoa hồng!

KetoanthueHT

New Member
Em chào anh chị!
Anh chị cho em hỏi chút ạ:
Công ty em nhận bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng thì khi nhận hàng bán đúng giá theo dõi trên phân hệ nào ạ.Em cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

KetoanthueHT

New Member
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn sau :http://help.misasme2017.misa.vn/index.html?banhang_thongqua_cacdaily.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!
Chị ơi chị đang nhầm rồi, đó là bên giao hàng cho Đại lý để gửi bán
Trường hợp của em là ngược lại, bên em là bên Nhận làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng ạ.Thanks!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Chào Misa,
Mình làm đại lý bán đúng giá của vinamilk. Trong tháng Vinamilk có chương trình khuyến mãi mua 2 hộp sữa tặng 1 hộp. Cuối tháng Vinamilk tập hợp lại các hàng mà đại lý đã tặng cho khách hàng lại và trả lại tiền những phần đó cho đại lý. Và đại lý xuất hóa đơn khoảng tiền vừa lại đó cho Vinamilk,
Vậy trong trường hợp này, đại lý sẽ xuấy hóa đơn cho khách như thế nào? Và hạch toán phần thu lại tiền của Vinamilk như thế nào?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Thưa chị Thúy Trang!
Với nghiệp vụ trên chị làm như sau:
- Khi chị bán hàng cho khách hàng/ Chị vào nghiệp vụ Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng. Khi chọn mặt hàng chị để số lượng bán là 2. Sau đó chọn thêm một dòng mã hàng với mặt hàng giống như trên để khai báo hàng khuyến mại Chị tích vào ô Hàng khuyến mại không thu tiền ( để hiển thị cột này chị vào Mẫu/ Quản lý mẫu/ Nhấn sửa/ Tích hiển thị dòng Hàng khuyển mại không thu tiền / Nhấn đồng ý/ Áp dụng và Cất ). Sau đó chị điền số lượng khuyến mại và Cất hóa đơn bán hàng.
- Cuối tháng chị tập hợp tổng số lương khuyến mại và tính ra thành tiền xuất hóa đơn cho công ty. Chị Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa tạo một mã vật tư hàng hóa Doanh thu hàng khuyến mại có tính chất là dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải. Sau đó chị vào Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng chọn chưa thanh toán / Chị chọn mã hàng Doanh thu hàng khuyến mại và điền số lượng đớn giá thành tiền hạch toán Nợ 131/ Có 511
Khi công ty chuyển trả khoản tiền này Chị vào Quỹ hoặc Ngân hàng là Phiếu thu hạch toán Nợ 111,112/ Có 131 nhé
Chúc chị thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa chị Thúy Trang!
Với nghiệp vụ trên chị làm như sau:
- Khi chị bán hàng cho khách hàng/ Chị vào nghiệp vụ Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng. Khi chọn mặt hàng chị để số lượng bán là 2. Sau đó chọn thêm một dòng mã hàng với mặt hàng giống như trên để khai báo hàng khuyến mại Chị tích vào ô Hàng khuyến mại không thu tiền ( để hiển thị cột này chị vào Mẫu/ Quản lý mẫu/ Nhấn sửa/ Tích hiển thị dòng Hàng khuyển mại không thu tiền / Nhấn đồng ý/ Áp dụng và Cất ). Sau đó chị điền số lượng khuyến mại và Cất hóa đơn bán hàng.
- Cuối tháng chị tập hợp tổng số lương khuyến mại và tính ra thành tiền xuất hóa đơn cho công ty. Chị Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa tạo một mã vật tư hàng hóa Doanh thu hàng khuyến mại có tính chất là dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải. Sau đó chị vào Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng chọn chưa thanh toán / Chị chọn mã hàng Doanh thu hàng khuyến mại và điền số lượng đớn giá thành tiền hạch toán Nợ 131/ Có 511
Khi công ty chuyển trả khoản tiền này Chị vào Quỹ hoặc Ngân hàng là Phiếu thu hạch toán Nợ 111,112/ Có 131 nhé
Chúc chị thành công!
Cảm ơn bạn rất nhiều
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Bạn ơi cho mình hỏi, mình là đại lý bán đúng giá sữa vinamilk
Trong tháng có chương trình giảm giá hàng bán cho khách hàng mua hàng. Cuối tháng, tập hợp lại và xuât hóa đơn cho vinamilk. Sau đó nhận lại tiền từ vinamilk. Vậy mình phải hạch toán như thế nào trên amis?
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa chị Trang,
Chị thực hiện tương tự như hướng dẫn trên sản phẩm SME nhé.
- Khi chị bán hàng cho khách hàng/ Chị vào nghiệp vụ Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng, ghi nhận giá vốn đầy đủ, chưa giảm.
- Cuối tháng chị tập hợp lại và xuất hóa đơn cho công ty. Chị Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa tạo một mã vật tư hàng hóa Doanh thu hàng giảm giá có tính chất là dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải. Sau đó chị vào Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng chọn chưa thanh toán / Chị chọn mã hàng Doanh thu hàng giảm giá và điền số lượng đớn giá thành tiền hạch toán Nợ 131/ Có 511
Khi công ty chuyển trả khoản tiền này Chị vào Quỹ hoặc Ngân hàng là Phiếu thu hạch toán Nợ 111,112/ Có 131 nhé.
Trân trọng cảm ơn chị!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Mình nhập hàng nhận từ đại lý theo hướng dẫn
Vào Kho-Nhập khác ghi nhận hàng gửi đại lý ghi nhận giá nhập kho chưa VAT
Khi lập hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá cho khách lẻ theo giá bán lẻ và thuế VAT, lập phiếu xuất kho hệ thống sẽ tự cập nhật giá vào phiếu xuất kho là giá lẻ đã bao gồm thuế.
Vậy hàng tồn kho của mình đơn giá sẽ k phải là giá nhập ban đầu nữa?
Mình phải cài đặt như thế nào hoặc xử lý như thế nào cho giá trị tồn kho đúng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa chị Trang,
Vậy là đầu tháng bên Vinamilk chưa xuất hóa đơn cho chị mà chị chỉ thực hiện nhập kho để bán hàng, sau đó cuối tháng Vinamik mới lập hóa đơn ạ?
Nếu thế thì khi nhận hàng tư Vinamik chị lập hóa đơn hàng về trước hóa đơn về sau nhé.
Trân trọng cảm ơn chị!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa chị Trang,
Vậy là đầu tháng bên Vinamilk chưa xuất hóa đơn cho chị mà chị chỉ thực hiện nhập kho để bán hàng, sau đó cuối tháng Vinamik mới lập hóa đơn ạ?
Nếu thế thì khi nhận hàng tư Vinamik chị lập hóa đơn hàng về trước hóa đơn về sau nhé.
Trân trọng cảm ơn chị!
không phải. khi nhận hàng mình nhận kèm hóa đơn của bên vinamilk luôn nhưng mình thấy hướng dẫn bên amis là vào phân hệ nhập kho nhập hàng chứ k phải vào mua hàng nhập kho ghi nhận. Vậy bjo mình đã ghi nhận nhập kho hết mà chưa khai báo các hóa đơn. Để thuận tiện cho việc nhập liệu (k phải nhập lại từ đầu) bây giờ mình vào nhận hóa đơn và ghi nhận thêm phần thuế VAT nữa phải hok?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa chị Trang,
Chị thực hiện tương tự như hướng dẫn trên sản phẩm SME nhé.
- Khi chị bán hàng cho khách hàng/ Chị vào nghiệp vụ Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng, ghi nhận giá vốn đầy đủ, chưa giảm.
- Cuối tháng chị tập hợp lại và xuất hóa đơn cho công ty. Chị Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa tạo một mã vật tư hàng hóa Doanh thu hàng giảm giá có tính chất là dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải. Sau đó chị vào Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng chọn chưa thanh toán / Chị chọn mã hàng Doanh thu hàng giảm giá và điền số lượng đớn giá thành tiền hạch toán Nợ 131/ Có 511
Khi công ty chuyển trả khoản tiền này Chị vào Quỹ hoặc Ngân hàng là Phiếu thu hạch toán Nợ 111,112/ Có 131 nhé.
Trân trọng cảm ơn chị!
Nếu hạch toán là Nợ 131/ Có 511 thì đâu có được. Vì hàng khuyến mãi này mình tặng khách hàng và nhận lại tiền từ vinamilk chứ đâu có bán đâu mà xem là 1 khoản doanh thu
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa chị Thúy Trang!
Với nghiệp vụ trên chị làm như sau:
- Khi chị bán hàng cho khách hàng/ Chị vào nghiệp vụ Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng. Khi chọn mặt hàng chị để số lượng bán là 2. Sau đó chọn thêm một dòng mã hàng với mặt hàng giống như trên để khai báo hàng khuyến mại Chị tích vào ô Hàng khuyến mại không thu tiền ( để hiển thị cột này chị vào Mẫu/ Quản lý mẫu/ Nhấn sửa/ Tích hiển thị dòng Hàng khuyển mại không thu tiền / Nhấn đồng ý/ Áp dụng và Cất ). Sau đó chị điền số lượng khuyến mại và Cất hóa đơn bán hàng.
- Cuối tháng chị tập hợp tổng số lương khuyến mại và tính ra thành tiền xuất hóa đơn cho công ty. Chị Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa tạo một mã vật tư hàng hóa Doanh thu hàng khuyến mại có tính chất là dịch vụ hoặc chỉ là diễn giải. Sau đó chị vào Bán hàng/ Thêm Hóa đơn bán hàng chọn chưa thanh toán / Chị chọn mã hàng Doanh thu hàng khuyến mại và điền số lượng đớn giá thành tiền hạch toán Nợ 131/ Có 511
Khi công ty chuyển trả khoản tiền này Chị vào Quỹ hoặc Ngân hàng là Phiếu thu hạch toán Nợ 111,112/ Có 131 nhé
Chúc chị thành công!
Hàng khuyến mãi cho khách hàng sao lại hạch toán vào C511 như là doanh thu của đại lý được
Với lại xuất hdon về cho Vinamilk đáng lẽ phải hạch toán vào N331 vinamilk mới đúng chứ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top