Bán hàng xuất khẩu

Mình đang hạch toán trên Misa thì bí ở nghiệp vụ :
Bán 42 tấn cao su xuất đi Nga đơn giá trên HĐ : 1.960,5 USD, ngày thông hải quan là 8/9/2017, Tiền hàng thì đã nhận trước ngày 15/7/2017 qua TK USD, ngày mình xuất COMMERCIAL INVOICE là 6/9/2017, với nghiệp vụ này mình hạch toán bên misa sao vậy ad !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
AD cho mình hỏi : Lúc đối trừ chứng từ ko dc do : khi khách chuyển tiền trc thì là vào TK EUR, nhưng hóa đơn mình xuất lại là USD, nên ko hiện ra chứng từ đối ứng, giờ làm sao AD ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Thị Phương Thảo

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng
Khi nhận tiền ứng trước đơn vị hạch toán: Nợ 112/Có 131 tài khoản tiền EUR
Để đối trừ chứng từ, đơn vị thực hiện hạch toán qua tài khoản trung gian:
Nợ 131 / Có 1388 : tiền EUR
Nợ 1388/ Có 131 : tiền USD
- Vào nghiệp vụ/Bán hàng /Đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ bán hàng nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top