Pham Quynh Dao
New Member
MN ơi, khi mình vào tiện ích để đánh giá chứng từ thì phần nghiệp vụ này bị chênh lệch số tiền được chiêc khấu trên HĐ đầu ra, nên dẫn đến TK511 không khớp, vậy mình phải xử lý như thế nào ạ Tks MN!
Dạ thử xóa tờ khai đi lập lại xem nha! Đồng thời kiểm tra lại bên tab thuế của chứng từ này đã khai báo đúng thông tin chưa ạ?View attachment 17931
View attachment 17932Mình cũng đang bị vướng thế này ạ, vào kiểm tra tiện ích thì Giá trị HH mua vào là 1.200.000, thuế 120.000; nhưng thực tế hóa đơn chỉ là 600.000 và vat 60.000 thôi ạ. Mọi người chỉ em cách xả lý với ạ
Em cảm ơn.
Dạ thử xóa tờ khai đi lập lại xem nha! Đồng thời kiểm tra lại bên tab thuế của chứng từ này đã khai báo đúng thông tin chưa ạ?
Chào MODCũng bỏ qua ạ cái nào không phải kê khai thì bỏ qua chị nha
Ak vâng e xin lỗi chỗ này e nhìn nhầm chút tại nhiều hình quá! ý e là những cái nộp thuế thôi ạ! a thông cảm nha! Cám ơn a nhiều ạ!Chào MOD
MOD hướng dẫn cùn quá.
Theo MOD nếu phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì hóa đơn số 11 ngày 20/1/2020 của người ta báo là "không phải kê khai" à?
Sợ quá rồi.
Chỗ biếu tặng này thì nếu chị phải kê khai thì xem lại phần thuế suất trên chứng từ đã chọn chưa chị ạ!Vậy còn chứng từ nộp thuế và hàng biếu tặng này nữa thì xử lý thế nào ạ
View attachment 17935