Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Nhượng bán TSCĐ trên Misa 2017

    Bên mình có mua 50 máy tổng giá trị 100tr để sản xuất ghi nhận là TCSĐ, mình ghi nhận 1 mã TCSĐ nguyên giá 100tr, giờ thanh lý 30 máy Mình vào TCSĐ, ghi giảm nhưng lại hiện giảm luôn 50 máy tưc là nguyên giá 100tr Giờ để ghi giảm 30 máy TSCĐ của 1 mã Tài sản thì làm ntn ạ?
  2. D

    Bù trừ công nợ theo công trình

    Chào Misa, Cho mình hỏi là bên mình làm xây dựng có khách hàng A - của công trình X và Y Công trình X còn phải trả lại khách 10trd Công trình Y khách còn nợ 20tr Như vậy nêu cả 2 công trình khách còn nợ 10tr Khi xem công nợ theo công trình, mình muốn hiện công trình X hết nợ, công trình Y...
  3. D

    Hạch toán phân bổ chi phí quản lý vào công trình

    Chào Misa, Mình có phần chi phí quản lý 6422 muốn phân bổ cho từng công trình. Chi phí 6422 từng lần phát sinh mình đã hạch toán nhưng đến cuối năm mình mới phân bổ cho từng công trình theo doanh thu. Vậy làm thế nào để phân bổ theo tiêu thức trên được ạ? Mong Misa phản hồi ạ. Mình cảm ơn!
  4. D

    Phân bổ khấu hao TSCĐ

    Chào Misa, Bên mình có mua 1 máy thi công cho công trình từ tháng 1 đến tháng 6: dùng cho công trình A từ tháng 7 đến tháng 12: dùng cho công trình B Mình đã ghi tăng TSCĐ, thiết lập phân bổ vào CT A và phân bổ khấu hao cho CT A đến hết tháng 6. Đến phân bổ cho CT B mình không biết làm thế nào...
  5. D

    Lập chứng từ trả lãi thuê đối với tài sản thuê tài chính thế nào

    Chào Misa, Cho mình hỏi nghiệp vụ: Công ty mình có bán tài sản cho bên thuê tài chính, sau đó thuê lại. Hàng kỳ phát sinh khoản trả gốc và lãi thuê, có cả thuế GTGT được khấu trừ tách riêng, bên mình chuyển trả bằng TGNH. Mình hạch toán vào chi khác trong phần Ngân hàng như ảnh đính kèm có đúng...
  6. D

    Làm việc trển Sổ tài chính và sổ quản trị

    Mình kết xuất để đưa vào HTKK. Mình vào bảng cân đối kế toán nhưng cũng không hiện phần xuất khẩu XML
  7. D

    Làm việc trển Sổ tài chính và sổ quản trị

    mình muốn xuất cả BCTC, đây là mình gửi ảnh ví dụ cho bạn xem thôi.
  8. D

    Làm việc trển Sổ tài chính và sổ quản trị

    Cảm ơn bạn. Mình đã sửa được rồi :D Mình có vấn đề này muốn hỏi. Mình xem bảng cân đối tài khoản trên misa, muốn kết xuất ra file xml nhưng không có mục đấy ạ [/IMG] [/IMG]
  9. D

    Làm việc trển Sổ tài chính và sổ quản trị

    Chào Misa, mình có vài điều thắc mắc mong được giải đáp: Thứ nhất, Công ty mình hiện đang sử dụng cả 2 hệ thống sổ tài chính và quản trị Mình tính khấu hao trên sổ quản trị, nhưng lại k có phần hiển thị trên cả 2 sổ. Vì thế trên sổ tài chính mình lại phải thao tác lần nữa để tính khấu hao. Cho...
  10. D

    Chuyển đổi dữ liệu

    Chào Misa, cho mình hỏi vấn đề sau: Khi mình nhập chứng từ có phần "Hiển thị Sổ" gồm Sổ tài chính , Sổ quản trị và tài chính Hiện nay mình muốn theo dõi Sổ quản trị riêng , để lúc nhấn phần Hiện sổ hiện lên Sổ quản trị , Sổ quản trị và tài chính để chọn thì mình xử lý thế nào vậy? Mình cảm ơn!
  11. D

    Phân bổ chi phí

    Bạn tư vấn giúp mình nghiệp vụ này nên xử lý như nào ạ: Mua thép hóa đơn đầu vào ngày 01/06 nhưng ngày xuất bán HĐ ghi ngày 18/5 Mình cảm ơn!
  12. D

    Phân bổ chi phí

    Bên mình vừa mua Thép để bán vừa mua để phục vụ công trình thì chứng từ khi bán không qua kho làm sao để mặt hàng tính chất là Dịch vụ hoặc Chỉ là diễn giải được ạ? Mình cảm ơn!
  13. D

    Phân bổ chi phí

    Bạn ơi cho mình hỏi thêm về kiểm tra đối chiếu chứng từ xuất hiện lỗi :" Đã lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho hoặc xuất kho số lượng ko bằng chứng từ ghi nhận dẫn đến chi phí không tương ứng với doanh thu" Mình đã kiểm tra nghiệp vụ này đúng là mình xuất...
  14. D

    Phân bổ chi phí

    Chào Misa, Bên mình là công ty xây dựng, có mua bảo hiểm cho máy móc thiết bị Phí bảo hiểm là 3 năm, mình vào chứng từ mua dịch vụ để hạch toán Vậy để phân bổ chi phí bảo hiểm này mình khai báo tăng CCDC hay là tăng chi phí trả trước (Trong phần danh sách CP trả trước)? Hai phần hành phân bổ...
  15. D

    Giá thành và Công nợ

    Cảm ơn bạn nhiều :D. Cho mình hỏi thêm là có nhất thiết là phải đối trừ chứng từ không? Nếu k đối trừ thì sao?
  16. D

    Giá thành và Công nợ

    Xin chào Misa, chào mọi người Mình đang làm tại 1 công ty xây dựng theo thông tư 133, cho mình hỏi các vấn đề sau: 1. Giá thành Theo TT133 thì chi phí công trình hạch toán chung vào TK 154, mình muốn theo dõi chi tiết nên đã tạo TK chi tiết cho 154 gồm: 1541: CP NVL trực tiếp 1542: CP Nhân công...
Top