Ngô Thanh Mai
New Member
Chào Anh / CHị,
Bên mình là Công ty DV khai Thủ tục hải quan (A). Nay công ty mình có các hoá đơn chi hộ cho Cty B và Cty B uỷ quyền bên mình đứng tên các hoá đơn D/O, THC..., phí lưu cont.... . Có Hoá đơn 8% và có hoá đơn theo thuế nhà thầu của hãng tàu.
Mình đọc các quy định: Trường hợp các NCC đã lập HD cho cty (A) thì khi thu lại tiền khách hàng, Cty (A) phải lập hoá đơn GTGT, tính thuế theo quy định.
---> Anh Chị cho mình hỏi về cách thể hiện nội dung trên hoá đơn mình sẽ viết lại tất cả các chi phí đã chi hộ cho Cty B như thế nào ạ.
Cảm ơn Anh Chị.
Bên mình là Công ty DV khai Thủ tục hải quan (A). Nay công ty mình có các hoá đơn chi hộ cho Cty B và Cty B uỷ quyền bên mình đứng tên các hoá đơn D/O, THC..., phí lưu cont.... . Có Hoá đơn 8% và có hoá đơn theo thuế nhà thầu của hãng tàu.
Mình đọc các quy định: Trường hợp các NCC đã lập HD cho cty (A) thì khi thu lại tiền khách hàng, Cty (A) phải lập hoá đơn GTGT, tính thuế theo quy định.
---> Anh Chị cho mình hỏi về cách thể hiện nội dung trên hoá đơn mình sẽ viết lại tất cả các chi phí đã chi hộ cho Cty B như thế nào ạ.
Cảm ơn Anh Chị.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy