nguyensytienbmt
Member
Misa : Ngày ghi nhận chi phí trả trước là 15/03/2019 số tiền là 15.000.000 đồng Thì phân bổ thế nào là hợp lý ( thời gian phân bổ từ 15/03 cho đến 15/06 là 3 tháng )
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàngMisa : Ngày ghi nhận chi phí trả trước là 15/03/2019 số tiền là 15.000.000 đồng Thì phân bổ thế nào là hợp lý ( thời gian phân bổ từ 15/03 cho đến 15/06 là 3 tháng )
Kính thưa quý khách hàngMisa : số tiền phân bổ và hạch toán vào TK nhập bằng tay được không : tháng 3 : 2.500.000 - tháng 4 : 5.000.000 - tháng 5 : 5.000.000 - tháng 6 : 2.500.000 ?
Misa : Đây là chi phí trả trước phân bổ hạch toán TK 242 : Nếu thực hiện như phần mềm Misa tự động phân bổ theo phương pháp tính từ ngày ghi nhận ( theo 4 kỳ - mà thực chất chỉ có 3 kỳ từ ngày 15/03 đến 15/06 thì giá trị các tháng không theo ý bản chất công việc nên muốn hạch toán bằng tay nhưng đến phần hạch toán không cho sửa số nhập bằng tay phần phân bổ )Kính thưa quý khách hàng
Vui lòng cho MISA hỏi vì sao mình thực hiện điều chỉnh lại số tiền phân bổ ạ?
Anh Chị chỉnh lại giá trị số tiền PBCCDC đang dùng ở tab xác định mức chi phí và số tiền tab phân bổ giống nhau để cất lại nhé
View attachment 6614
View attachment 6615
Trân trọng cảm ơn!
Thưa anh/chị,Misa : Đây là chi phí trả trước phân bổ hạch toán TK 242 : Nếu thực hiện như phần mềm Misa tự động phân bổ theo phương pháp tính từ ngày ghi nhận ( theo 4 kỳ - mà thực chất chỉ có 3 kỳ từ ngày 15/03 đến 15/06 thì giá trị các tháng không theo ý bản chất công việc nên muốn hạch toán bằng tay nhưng đến phần hạch toán không cho sửa số nhập bằng tay phần phân bổ )
Thưa chị, chứng từ chi phí trả trước chị khai báo thông tin của chi phí, sau đó qua tab Tập hợp chứng từ chọn đến chứng từ mua dịch vụ nhé. Hướng dẫn chị xem tại đây ạ https://help.sme2020.misa.vn/kb/theodoi_va_phanbo_chiphitratruoc/Cho e hỏi
e đã hạch toán ghi tăng tk 242
View attachment 16125
mà sao e vào chi phí trả trước lại trống ko có gì ạ
View attachment 16126
Dạ chị muốn khoản này lên chỉ tiêu nào trên báo cáo tài chính nào ạ?Cho m hỏi về tk 1386
m cọc thuê xưởng, và 1 khoản ký cược ở ngân hàng
khi hạch toán m ht ntn
nhưng khi bc kết quả kinh doanh thì khoản này ko ở trong bctc
thì làm nào b nhỉ?
View attachment 16138
không riêng khoản này ạ, mà e có khoản ký cược ở ngân hàng để vay tài chính mua máy, cũng có 1 khoản đk 1386 này ạChào các bạn
Trời, cả hỏi lẫn trả lời...
Nếu TK 138 có số dư nợ, nó lên BCTC ở Bảng CDKT, mục phải thu khác, mới đặt cọc, đã thuê đâu mà thành chi phí để lên KQKD.
Trân trọng
Chào bạn,không riêng khoản này ạ, mà e có khoản ký cược ở ngân hàng để vay tài chính mua máy, cũng có 1 khoản đk 1386 này ạ
nghĩa là khoản này m để treo nợ, sau khi nhận m htoan nợ 112/có 1386 để hết thôi đúng ko ạ
Dạ nếu chị muốn lên bảng cân đối kế toán thì chị xác định xem lên chỉ tiêu nào thì thiết lập công thức cho chỉ tiêu đó nhé. Hướng dẫn thiết lập công thức tại đây: https://help.sme2020.misa.vn/kb/html_29040000/m ko biết cho vào đâu mới hỏi ý ạ
thường tk này họ có cho vào báo cáo tài chính ko ạ
hay họ chỉ treo nợ và khi nhận về thì ht bên có ạ
vì e chưa ht tk này bao giờ nên chưa biết mới hỏi bên c ạ