ngochung207
Member
Mình có nghiệp vụ:
T1. Thanh toán tạm ứng cho nhà cung cấp nước ngoài. $100 tỉ giá 20.000đ
T2. Nhập hàng về, giá trị: $150 tỉ giá 20.100đ
T3. Thanh toán phần còn thiếu $50 cho nhà cung cấp. tỉ giá 20.000đ
Tại thời điểm thanh toán T3 thì công nợ USD đã hết, nhưng phần VNĐ còn dư một ít VNĐ.
Mình vào phiếu kế toán hạch toán phần chênh lệch này Nợ 635/ Có 331-theo đói tượng.
Nhưng khi view sổ công nợ 331 theo USD thì số công nợ USD và VNĐ không hết.
Mọi người trong trường hợp này thì làm thế nào ạ?
T1. Thanh toán tạm ứng cho nhà cung cấp nước ngoài. $100 tỉ giá 20.000đ
T2. Nhập hàng về, giá trị: $150 tỉ giá 20.100đ
T3. Thanh toán phần còn thiếu $50 cho nhà cung cấp. tỉ giá 20.000đ
Tại thời điểm thanh toán T3 thì công nợ USD đã hết, nhưng phần VNĐ còn dư một ít VNĐ.
Mình vào phiếu kế toán hạch toán phần chênh lệch này Nợ 635/ Có 331-theo đói tượng.
Nhưng khi view sổ công nợ 331 theo USD thì số công nợ USD và VNĐ không hết.
Mọi người trong trường hợp này thì làm thế nào ạ?
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy