Hạch toán chênh lệch tỉ giá.

ngochung207

Member
Mình có nghiệp vụ:
T1. Thanh toán tạm ứng cho nhà cung cấp nước ngoài. $100 tỉ giá 20.000đ
T2. Nhập hàng về, giá trị: $150 tỉ giá 20.100đ
T3. Thanh toán phần còn thiếu $50 cho nhà cung cấp. tỉ giá 20.000đ

Tại thời điểm thanh toán T3 thì công nợ USD đã hết, nhưng phần VNĐ còn dư một ít VNĐ.
Mình vào phiếu kế toán hạch toán phần chênh lệch này Nợ 635/ Có 331-theo đói tượng.

Nhưng khi view sổ công nợ 331 theo USD thì số công nợ USD và VNĐ không hết.

Mọi người trong trường hợp này thì làm thế nào ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Mình có nghiệp vụ:
T1. Thanh toán tạm ứng cho nhà cung cấp nước ngoài. $100 tỉ giá 20.000đ
T2. Nhập hàng về, giá trị: $150 tỉ giá 20.100đ
T3. Thanh toán phần còn thiếu $50 cho nhà cung cấp. tỉ giá 20.000đ

Tại thời điểm thanh toán T3 thì công nợ USD đã hết, nhưng phần VNĐ còn dư một ít VNĐ.
Mình vào phiếu kế toán hạch toán phần chênh lệch này Nợ 635/ Có 331-theo đói tượng.

Nhưng khi view sổ công nợ 331 theo USD thì số công nợ USD và VNĐ không hết.

Mọi người trong trường hợp này thì làm thế nào ạ?
Thưa anh/ chị
Khi làm bút toán xử lý chênh lệch, đơn vị vẫn để loại tiền là USD, cột nguyên tệ để trống, chỉ nhập phàn chênh lệch vào ô tiền quy đổi thôi nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

hothimylan

New Member
Misa cho m hỏi nếu m đánh giá chênh lệch theo từng lô hàng vì bên m là gia công hàng xuất khẩu thì trong cùng một nghiệp vụ thu tiền khách hàng ở phân hệ ngân hàng m làm đồng thời cả hai bút toán thu tiền và đánh giá chênh lệch luôn dc ko bạn
VD: nợ 1122 có 131( thu tiền)
nợ 131 có 515 ( chênh lệch tỷ giá )
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Misa cho m hỏi nếu m đánh giá chênh lệch theo từng lô hàng vì bên m là gia công hàng xuất khẩu thì trong cùng một nghiệp vụ thu tiền khách hàng ở phân hệ ngân hàng m làm đồng thời cả hai bút toán thu tiền và đánh giá chênh lệch luôn dc ko bạn
VD: nợ 1122 có 131( thu tiền)
nợ 131 có 515 ( chênh lệch tỷ giá )
Thưa anh/chị
Nếu đơn vị chọn thu tiền khách hàng thì PM tự sinh chứng từ chênh lệch tỷ giá nhé, còn nếu làm bên phân hệ ngân hàng UNC bình thường thì có thể làm bút toán đánh giá chênh lệch được nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

hothimylan

New Member
Misa cho m hỏi nếu khi khách hàng thanh toán công nợ không khớp với lúc xuất invoice sẽ lệch ra 1 ít có tháng nhiều hơn tháng ít hơn thì m sẽ đánh giá chênh lệch tỷ giá cho từng lô hàng như thế nào ạ ?( vì KH been m thanh toán sẽ trừ đi các khoản phí kiểm hàng .. )
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Misa cho m hỏi nếu khi khách hàng thanh toán công nợ không khớp với lúc xuất invoice sẽ lệch ra 1 ít có tháng nhiều hơn tháng ít hơn thì m sẽ đánh giá chênh lệch tỷ giá cho từng lô hàng như thế nào ạ ?( vì KH been m thanh toán sẽ trừ đi các khoản phí kiểm hàng .. )
Thưa anh/chị
khi anh/chị trả tiền NCC, ví dụ lô hàng trị giá 10đ, Khi vào tra tiền NCC, sẽ hiện lên chứng từ mua hàng 10đ, nếu đơn vị trả 9đ, thì khi đó PM sẽ xử lý chênh lệch 9đ, khi nào thanh toán tiếp sẽ xử lý tiếp
Còn nếu đơn vị muốn xử lý chênh lệch 1 lúc luôn thì tự qua bên chứng từ NVK làm bút toán tay định khoản nhé
Tran trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top