mebosua0709
New Member
Có bác nào bị như nhà em không a.
VD: trong năm em phát sinh bán hàng . Doanh thu bán hàng hóa em suất trên hóa đơn là 1 trăm triệu ((Trong đó có 40 triệu tiền hàng bị trả về (người mua đã xuất hóa đơn và trả lại hàng. em đã làm theo hạch toán hàng bị trả về như misa hướng dẫn). ---> thực tế doanh thu mà trừ đi hàng trả lại nhà em chỉ có 60 triệu
Đến cuối năm em lên bảng cân đối kế toán thì lại thể hiện:
511: 140.000.000
5111: 100.000.000
5113: 40.000.000
Em ko rõ bút toán sai ở đâu. Gọi tổng đài thì 2 ngày nay ko thể gọi được. Mong các cụ cao tay chỉ giúp.
VD: trong năm em phát sinh bán hàng . Doanh thu bán hàng hóa em suất trên hóa đơn là 1 trăm triệu ((Trong đó có 40 triệu tiền hàng bị trả về (người mua đã xuất hóa đơn và trả lại hàng. em đã làm theo hạch toán hàng bị trả về như misa hướng dẫn). ---> thực tế doanh thu mà trừ đi hàng trả lại nhà em chỉ có 60 triệu
Đến cuối năm em lên bảng cân đối kế toán thì lại thể hiện:
511: 140.000.000
5111: 100.000.000
5113: 40.000.000
Em ko rõ bút toán sai ở đâu. Gọi tổng đài thì 2 ngày nay ko thể gọi được. Mong các cụ cao tay chỉ giúp.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy