Thưa Quý khách hàngBên mình là đơn vị tư vấn thiết kế, các chi phí (lương, văn phòng phẩm, photo,....) mình phân bổ theo từng công trình vào cuối quý, mình phân bổ bên ngoài phần mềm. Vậy Misa tư vấn giúp mình cách hạch toán và phân bổ trong trường hợp này với. Mình cảm ơn ạ.
Ý của chị muốn là các chi phí của 1 tháng chị tập trung hết vào 154 (công trình chung) sau đó cuối tháng chị mới phân bổ sang 154 (chi tiết từng công trình). tỷ lệ phân bổ thì chị hạch toán trên exell ở ngoài. Khi tập hợp chi phí chị hạch toán Nợ 154 (công trình chung)/có 111,331 rồi. Nhưng khi phân bổ cho các công trình vào cuối tháng chị chưa biết hạch toán thế nào? vì chị không tính giá thành trên phần mềm. Các e tư vấn giúp chị với.dạ chị hạch toán Theo TT133 thì cứ vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán vào 154 bình thường tự hạch toán thôi ạ khi hạch toán thì khi kết chuyển giá vốn hay doanh thu liên quan công trình nào thì chị qua tab thống kế chọn công trình để lên đc báo cáo quản trị cần thiết ạ