Người đang dùng MISA
New Member
Chào Misa,
- Khi xuất hàng đi gia công, bên mình ghi nhận: N154/C152 (Mã A: mã chưa gia công ):10pcs: 5tr
- Khi nhận hàng gia công về:
+ Bên mình ghi nhận phí gia công theo hóa đơn của NCC: N154/C331: 10pcs : 2tr
+ Khi tổng hợp chi phí và ghi tăng mã hàng B (mã hàng đã gia công): N152/C154: 10pcs (5tr+2tr)=7tr.
Vậy trên Misa, bên mình phải hạch toán như thế nào để khớp chi phí, công nợ và NVL? Ở phần hành nào? Có cần phải tạo mã cho TK154 đi gia công không ạ? Nhờ Misa hướng dẫn giúp ạ. Bên mình cảm ơn
- Khi xuất hàng đi gia công, bên mình ghi nhận: N154/C152 (Mã A: mã chưa gia công ):10pcs: 5tr
- Khi nhận hàng gia công về:
+ Bên mình ghi nhận phí gia công theo hóa đơn của NCC: N154/C331: 10pcs : 2tr
+ Khi tổng hợp chi phí và ghi tăng mã hàng B (mã hàng đã gia công): N152/C154: 10pcs (5tr+2tr)=7tr.
Vậy trên Misa, bên mình phải hạch toán như thế nào để khớp chi phí, công nợ và NVL? Ở phần hành nào? Có cần phải tạo mã cho TK154 đi gia công không ạ? Nhờ Misa hướng dẫn giúp ạ. Bên mình cảm ơn
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy