cả nhà ơi cho em hỏi với ạ, em mới làm kế toán cho công ty là tong đại lý bảo hiểm cho Dai-Chi , phần doanh thu thể hiện trên hóa đơn bán ra viết cho công ty tong mỗi tháng một lần ghi là chi phí hỗ trợ kinh doanh văn phòng tong địa lý , doanh thu này không chịu thuế , theo em hiểu khoản doanh thu này là khoản hoa hồng công ty tong trả cho công ty của em dựa trên những hợp đồng bảo hiểm ký được, Vậy khoản doanh thu này em hạch toán vào 511 mấy ạ, với lại chi phí mỗi tháng toàn là hđ xăng dầu , cước đt, ăn uống, tiếp khách... vậy những chi phí này em ạch toán thế nào ạ và những chi phí như ăn uống tiếp khách, quà tang, hội thảo khách hang có được tính vào chi phí hợp lý khi khấu trừ thuế tndn không ạ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy