caothuygiang
New Member
Khấu hao TSCĐ em hạch toán vào tài khoàn 627 để kết chuyển tính giá thành sản phẩm. Trong năm có vài tháng công ty không kinh doanh, e vẫn trích khấu hao, nhưng tích chọn là chi phí không hợp lý.
Cuối năm khi kết chuyển thì phần chi phí không hợp lý đó vẫn ở bên Nợ TK 627, khi kiểm tra dữ liệu thì phần mềm báo là chi phí chung chưa phân bổ.
Mọi người cho em hướng xử lý với ạ. E cám ơn.
Cuối năm khi kết chuyển thì phần chi phí không hợp lý đó vẫn ở bên Nợ TK 627, khi kiểm tra dữ liệu thì phần mềm báo là chi phí chung chưa phân bổ.
Mọi người cho em hướng xử lý với ạ. E cám ơn.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy