thanhphuong
New Member
Các anh, chị cho em hỏi chút là: Công ty em cho thuê nhà, xuất hóa đơn và nhận tiền 6 tháng/lần vào đầu kỳ. Em hạch toán như sau:
1. khi thu tiền:
Nợ TK 1121
Có TK 131
2. ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
Nợ TK 131
Có TK 3387
Có TK 3331
3. Hàng tháng ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 3387
Có TK 5113
Em muốn hỏi là em hạch toán như vậy đã đúng chưa ạ. Và ở bước 2 ghi nhận doanh thu chưa thực hiện, nhưng em vào phân hệ bán hàng, chứng từ bán hàng nhưng lại không hạch toán được TK 3387. Mong các Anh/Chị giúp đỡ ạ.
Trân trong!
1. khi thu tiền:
Nợ TK 1121
Có TK 131
2. ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
Nợ TK 131
Có TK 3387
Có TK 3331
3. Hàng tháng ghi nhận doanh thu:
Nợ TK 3387
Có TK 5113
Em muốn hỏi là em hạch toán như vậy đã đúng chưa ạ. Và ở bước 2 ghi nhận doanh thu chưa thực hiện, nhưng em vào phân hệ bán hàng, chứng từ bán hàng nhưng lại không hạch toán được TK 3387. Mong các Anh/Chị giúp đỡ ạ.
Trân trong!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy