Năm 2019, Công ty tôi có nhập 1 lô hàng, nhà cung cấp đã xuất hóa đơn cho lô hàng này, nhưng sau đó lại hủy hóa đơn, xuất lại 1 hóa đơn khác. Do sơ sót, nên kế toán đã nhập luôn hóa đơn mới và không xóa hóa đơn cũ. Công ty đã báo cáo thuế VAT quý IV theo số sai.
Quý I/2020, khi kiểm kê kho, thì phát hiện ra sai sót. Trường hợp, công ty không ty không muốn xóa hóa đơn sai, và không xuất hóa đơn trả lại hàng bán thì hạch toán điều chỉnh như thế nào? Mong anh/chị tư vấn giúp trường hợp này.
Quý I/2020, khi kiểm kê kho, thì phát hiện ra sai sót. Trường hợp, công ty không ty không muốn xóa hóa đơn sai, và không xuất hóa đơn trả lại hàng bán thì hạch toán điều chỉnh như thế nào? Mong anh/chị tư vấn giúp trường hợp này.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy